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        學校項目績效自評報告的寫作方法(精選19篇)

        格式:DOC 上傳日期:2024-03-05 02:40:03
        學校項目績效自評報告的寫作方法(精選19篇)
        時間:2024-03-05 02:40:03     小編:筆舞

        報告是一種對特定事物或情況進行詳細闡述和陳述的一種文體。報告的結構應包括引言、正文和結論三個部分。這些范文涵蓋了各種不同的主題和內容,可以幫助大家更好地了解如何寫不同類型的報告。

        學校項目績效自評報告的寫作方法篇一

        1.項目概況。

        從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執(zhí)行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再局限于寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策范圍。鞏固城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制,對城鄉(xiāng)義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

        (1)主要內容及實施情況。

        20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養(yǎng)學生等四類學生按標準足額獲得資助,其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。

        (2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準為。

        寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)1250元/生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。

        (3)資金投入和使用情況等。

        20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金59.5萬元,到位資金59.5萬元,其中,中央資金27.67萬元、省級資金20.94萬元、州級資金3.58萬元、縣市級資金7.31萬元。資金已發(fā)放至學生家長銀行卡。

        鞏固城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制,對城鄉(xiāng)義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

        (二)城鄉(xiāng)義務教育公用經費項目。

        1.項目概況。

        我校城鄉(xiāng)義務教育生均公用經費、寄宿制學校公用經費,公用經費和特殊教育公用經費基準定額標準為:按照20xx-20xx學年教育事業(yè)統(tǒng)計報表人數,普通中學每生每年900元標準,每個寄宿制每生每年200元標準,特殊教育公用經費每生每年6000元標準進行補助。20xx年收入55.51萬元,支出55.51萬元。

        (三)城鄉(xiāng)義務教育營養(yǎng)改善計劃補助。

        以學校實際享受營養(yǎng)餐學生為依據,足額下達農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃補助資金,全校按每生每天5元的標準補助,全年1000元的執(zhí)行標準確,保我校全部農村義務教育階段學生全部納入補助范圍,改善我校農村義務教育學生營養(yǎng)狀況,提高農村學生健康水平。20xx年項目收入合計51.10萬元,支出合計51.10萬元。

        (四)營養(yǎng)改善計劃學校食堂工勤人員工資補助經費項目。

        1、項目概況。

        為推進農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金為義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用于學校食堂臨時聘用工勤人員工資。

        20xx年補助時限按十個月?lián)芨?,人數?人,每人每月1800元。20xx年收到項目資金為9萬元,支出合計10萬元,經費執(zhí)行率達到100%。

        (五)校園保安經費。

        1、項目概況。

        進一步完善全鄉(xiāng)學校“三防”建設,推進規(guī)范化保安室及安全防護裝備,支付校保安人員工資,推動學校安全教育與管理的規(guī)范化、科學化、增強實效性,提高師生自我保護能力,確保教育系統(tǒng)平安穩(wěn)定,上級部門20xx年安排校園安保經費,我校根據轄區(qū)內師生人數比率,配備保安人員為5名,1500元/人.月。20xx年收到項目資金為7.2萬元,支出合計10.8萬元。經費執(zhí)行率達到100%。

        1.工作安排。

        市教體局學生資助文件下發(fā)后,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業(yè)務培訓指導。隨后我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級文件精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第八中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業(yè)務培訓,并要求教師們會后能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。

        2.宣傳工作。

        為了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發(fā)了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發(fā)揮班級群、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,盡可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。

        3.貧困生認定工作。

        為了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請后,進行材料初步認定,并進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,并及時匯總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次核審,最后移交市學生資助管理中心核審。

        4.名單公示。

        對審核通過的資助學生名單在校園內學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間為7天,對公示有異議的學生要重新進行審核和認定。

        5.檔案整理。

        及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專柜存放,隨時備查。

        (一)績效評價目的、對象和范圍。

        1.績效評價目的。

        了解項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規(guī)范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。

        2.績效評價對象。

        本次績效評價涉及項目5個,其中:市級財政支出項目2個,上級轉移支付項目3個。

        3.績效評價范圍。

        本次績效評價涉及項目5個,其中:一般公共預算支出項目5個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(ppp)項目0個、地方政府債務項目0個。

        (二)績效評價工作過程。

        為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第八中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

        前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

        組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

        部門開展績效自評項目數量5個,評價結果為“優(yōu)”5個,“良”0個,“中”0個,差0個。

        (二)績效目標實現情況。

        1.項目1(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況。

        項目年度設定績效指標8個,截止20xx年12月31日,實際完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。

        2.項目2(城鄉(xiāng)義務教育公用經費項目)績效目標的實際實現情況。

        項目年初將績效目標細化、量化為15個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標14個(教師培訓費因疫情影響未能達到10%)績效目標實現率為93%。

        3.項目3(城鄉(xiāng)義務教育營養(yǎng)改善計劃補助資金項目)績效目標的實際實現情況。

        項目年初將績效目標細化、量化為8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標7個(資金使用率未達到100%),績效目標實現率為89%。

        4.項目4(營養(yǎng)改善計劃學校食堂工勤人員工資補助經費項目)績效目標的實際實現情況。

        項目年初將績效目標細化、量化為8個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。

        5.項目5(校園保安經費項目)績效目標的實際實現情況。

        項目年初將績效目標細化、量化為10個績效指標,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標10個,績效目標實現率為100%。

        (一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。

        (二)加強組織領導,建立健全機構體制。

        (三)全面落實資助政策,精準資助。

        (四)及時維護、更新全國學生資助管理系統(tǒng),確保信息真實、準確、有效。

        (五)加大督查力度,發(fā)現問題及時整改。

        我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規(guī)范資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發(fā)學生的學習動力。在今后的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發(fā)展,深入落實國家教育資助政策,為困難學生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環(huán)境。

        學校項目績效自評報告的寫作方法篇二

        1、項目基本性質:教育系統(tǒng)基礎設施建設與維護,教育信息化。屬于一次性項目。

        3、涉及范圍:校園內及互聯(lián)網。

        本項目通過校園網絡改造,建立一整套先進、完善的通訊、網絡布線系統(tǒng),包括為數據、語音、圖像、控制等應用系統(tǒng)提供接入方式、配線和各樓層間、各大樓間網絡互連方案,滿足學校各種大樓當前的使用需要,又要考慮將來網絡發(fā)展的需要,使網絡系統(tǒng)達到配置靈活、易于管理、易于維護、易于擴充的目標。智慧校園廣播系統(tǒng)用于學校開展教學信息的傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播的開展等需求。智慧校園平臺提高學校教育的信息化水平,并探索如何促進基于大數據模式下的教育管理與教育教學實現形式。最終實現建成完整統(tǒng)一、技術先進,覆蓋全面、應用深入,高效穩(wěn)定、安全可靠的智慧校園。

        (一)項目資金到位情況分析。

        項目所需省財政性資金撥款已足額到位。

        (二)項目資金使用情況分析。

        (三)項目資金管理情況分析。

        為了規(guī)范項目資金管理,我校特別要求專項資金的管理和使用應當遵循??顚S?、公開透明的原則。省財政廳按財政資金撥付程序,將省級專項資金分解下達到我校,我校按照專項資金管理辦法撥付資金。同時對項目專項資金,不得擠占和挪用。對于虛報、冒領、擠占、挪用補助資金等行為,一經查實,將依法嚴肅處理。

        (一)項目組織情況分析。

        一是加強組織領導。教務科、財科務、學生科等科室嚴格把關,做到按時,按預算、依據規(guī)范完成。

        二是強化資金管理。教務科、財科務、學生科等科室要切實加強對補助資金的管理,對項目資金實行專賬核算、專款專用,不得擠占和挪用。紀檢監(jiān)察等部門要加強對補助資金的監(jiān)督和檢查。對于虛報、冒領、擠占、挪用項目資金等行為,一經查實,將依法嚴肅處理。

        (二)項目管理情況分析。

        一是建立責任分解,落實到人的工作機制。為做好我校20xx年設備購置項目工作,對各個環(huán)節(jié)的工作任務做了詳細分解,工作任務落實到各科室,各相關科室也安排了專人負責,具體工作落實到人。

        二是建立定期檢查,定期通報制度。為確保項目順利完成,我校進行定期檢查,并根據工作需要會同相關科室進行不定期檢查,確保項目資金專項專用。并將對檢查中發(fā)現問題及政策落實不到位的學校及單位進行通報。

        (一)項目績效目標完成情況分析。

        1.項目的經濟性分析。

        (1)項目成本(預算)控制情況。

        項目成本(預算)控制情況。

        項目預算總額為180萬元,項目經費全部用于項目的開展,無挪用、超支情況。

        (2)項目成本(預算)節(jié)約情況。

        項目預算總額為180萬元,總支出為177.56萬元,節(jié)約2.31萬元,項目已完成,余款國庫回收。

        (1)項目的實施進度。

        本項目工作進展順利,按時完成。

        (2)項目完成質量。

        經學校數字化校園項目(一期)評價工作小組評議,該項目產出數量、時效、成本、質量達到績效目標,評價優(yōu)等級,質量得到廣大師生的認可。

        3.項目的效益性分析。

        (1)項目預期目標完成程度。

        校園網絡改造建立一整套先進、完善的通訊、網絡布線系統(tǒng),智慧校園廣播系統(tǒng)用于學校開展教學信息的.傳播、校園上下課鈴聲的播放、多媒體校園廣播,智慧校園平臺提高學校教育教學的信息化水平等,得到師生的普遍贊揚,效果非常好,達到了預期的目標。

        (2)項目實施對經濟和社會的影響。

        通過項目的實施,改善我校校信息化環(huán)境,信息化建設水平進一步提高。在師生中得到了很好的反響,在普遍的贊譽聲中我們體驗到項目良好的社會效益。

        4.項目的可持續(xù)性分析。

        主要是對項目完成后,后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。

        (二)項目績效目標未完成原因分析。

        本項目的目標明確、決策科學、項目實施成果達到預期目標、項目組織科學合理、項目管理上規(guī)范到位,項目產出達到績效目標,經濟、社會效益顯著,評價等次為優(yōu)秀。

        1、是建立責任分解,落實到人的工作機制。為做好我校20xx年的項目對各個環(huán)節(jié)的工作任務做了詳細分解,工作任務落實到各科室,各相關科室也安排了專人負責,具體工作落實到人。

        2、是建立定期檢查,定期通報制度。為確保我校20xx年項目順利完成,我校進行定期檢查,并根據工作需要會同相關科室進行不定期檢查,確保項目資金專項專用。并將對檢查中發(fā)現問題及政策落實不到位的部門進行通報。

        此次項目種類多,在個別小的細節(jié)上也需要積極督促,建立完善的檢查機制,加快項目進度。

        學校項目績效自評報告的寫作方法篇三

        1、項目概況。

        根據紅河州財政局《關于印發(fā)紅河州州級項目支出績效評價管理辦法的通知》(紅財績發(fā)〔20xx〕12號)、開遠市財政局《關于印發(fā)開遠市全面實施預算績效管理工作推進方案的通知》(開財字〔20xx〕181號)文件要求。從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執(zhí)行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再局限于寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策范圍。鞏固城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制,對城鄉(xiāng)義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

        (1)主要內容及實施情況。

        20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養(yǎng)學生等四類學生按標準足額獲得資助,其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。

        (2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準。

        寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)中學1250元/生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。

        (3)資金投入和使用情況等。

        20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金76.06萬元,到位資金76.06萬元,其中,中央資金71.82萬元、州級資金3.04萬元、縣市級資金1.2萬元。資金已發(fā)放至學生家長銀行卡。

        鞏固城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制,對城鄉(xiāng)義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

        (二)20xx年營養(yǎng)餐計劃補助資金項目。

        1、項目概況。

        營養(yǎng)改善計劃是以學校實際享受營養(yǎng)餐人數為依據,足額下達農村義務教育學生營養(yǎng)改善補助資金,持續(xù)改善學生營養(yǎng)狀況,營養(yǎng)膳食補助資金,用于向學生提供等值優(yōu)質食品,不得以現金形式直接發(fā)放,不得用于補貼教職工伙食、學校公用經費,不得用于勞務費、宣傳費、運輸費等的工作經費。

        學校實時填報學生信息管理系統(tǒng)和學生營養(yǎng)改善計劃,實現對實際受益學生人數、補助標準等情況的動態(tài)了解,對數據的真實性進行審核,實現對實際受益學生人數、補助標準等情況的動態(tài)監(jiān)管,資金不存在擠占、挪用、虛列、套取的情況,不存在補助不達標或超標的情況,實際享受營養(yǎng)餐改善計劃的學生(在籍學生)人數覆蓋率達到100%。同時也保證食品的安全,執(zhí)行《食品安全》、《農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃實施細則》中的食品安全管理的相關規(guī)定。

        20xx年秋季學期起,農村義務教育學生營養(yǎng)膳食補助由每天4元提高至5元,改善學生營養(yǎng)狀況,提高農村學生健康水平。

        20xx年我校共計收到營養(yǎng)餐計劃補助項目資金266972.56元,該項目資金已全部列支完。

        讓學生能更好的享受到政府學生資助惠民政策,幫助家庭經濟困難學生順利就學,提升義務教育鞏固率,促進學生更好的發(fā)展。

        (三)20xx年食堂人員工資項目。

        1、項目概況。

        為推進農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金為義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用于學校食堂臨時聘用工勤人員工資。

        20xx年補助時限按十個月?lián)芨叮藬禐?人,每人每月1800元。20xx年收到食堂人員工資補助144000元,其中屬于20xx年食堂人員工資項目部分9810元,屬于該項目的資金已全部列支完。

        推進農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉。

        (四)20xx年城鄉(xiāng)公用經費項目。

        1、項目概況。

        自20xx年實施農村義務教育經費保障機制改革以來,義務教育逐步納入公共財政保障范圍,穩(wěn)定增長的經費保障機制基本建立,縣域內義務教育均衡發(fā)展水平不斷提高。但城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制有關政策不統(tǒng)一、經費可攜帶性不強、資源配置不夠均衡、綜合改革有待深化。

        為全面貫徹落實黨中央、國務院的決策部署,進一步規(guī)范和加強城鄉(xiāng)義務教育。

        (五)項目組織管理情況。

        1、工作安排。

        市教體局學生資助文件下發(fā)后,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業(yè)務培訓指導。隨后我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級文件精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第六中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業(yè)務培訓,并要求教師們會后能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。

        2、宣傳工作。

        為了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發(fā)了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發(fā)揮班級群、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,盡可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。

        3、貧困生認定工作。

        為了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請后,進行材料初步認定,并進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,并及時匯總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次核審,最后移交市學生資助管理中心核審。

        4、名單公示。

        對審核通過的資助學生名單在校園內開遠市第六中學校學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間為7天,對公示有異議的學生要重新進行審核和認定。

        5、檔案整理。

        及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專柜存放,隨時備查。

        (一)績效評價目的、對象和范圍。

        1、績效評價目的。

        了解項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規(guī)范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。

        2、績效評價對象。

        本次績效評價涉及項目4個,其中:市級財政支出項目0個,上級轉移支付項目4個。

        3、績效評價范圍。

        本次績效評價涉及項目4個,其中:一般公共預算支出項目4個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(ppp)項目0個、地方政府債務項目0個。

        出處 XueFEn.cOM.cn

        (二)績效評價工作過程。

        為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第七中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

        前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

        組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

        部門開展績效自評項目數量4個,評價結果為“優(yōu)”4個,“良”0個,“中”0個,差0個。

        (二)績效目標實現情況。

        1、項目(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況。

        項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成全部工作的績效指標7個,績效目標實際完成率87.50%。

        2、項目(營養(yǎng)餐計劃補助資金)績效目標的實際實現情況。

        項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。

        3、項目3(食堂人員工資)績效目標的實際實現情況。

        項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。

        4、項目4(城鄉(xiāng)公用經費)績效目標的實際實現情況。

        (一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。

        (二)加強組織領導,建立健全機構體制。

        (三)全面落實資助政策,精準資助。

        (四)及時維護、更新全國學生資助管理系統(tǒng),確保信息真實、準確、有效。

        (五)加大督查力度,發(fā)現問題及時整改。

        我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規(guī)范資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發(fā)學生的學習動力。在今后的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發(fā)展,深入落實國家教育資助政策,為困難學生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環(huán)境。

        學校項目績效自評報告的寫作方法篇四

        根據《安徽省教育廳安徽省財政廳關于印發(fā)〈安徽省學前教育促進工程項目績效評價辦法〉的通知》(皖教秘財[20xx]257號)及關于印發(fā)《宣城市20xx年學前教育促進工程實施辦法》的`通知(教秘基〔20xx〕6號)要求,我縣積極開展了自評工作,成立了自評工作領導小組,制定了自評方案,對照績效評價指標體系,從投入、過程、產出、效果四個方面,對全縣20xx年度學前教育項目管理工作進行了自查。自查做到了不遺漏項目,實行全覆蓋;對存在的問題,認真分析,及時進行了整改。經逐項自評我們認為建立了工作機制、落實了各項政策、超額完成了目標任務,質量合格,自評得分100分?,F將我縣20xx年度學前教育促進工程項目績效考核自評報告如下:

        我縣落實20xx年中央財政支持學前教育發(fā)展擴大學前教育資源資金263.2萬元,其中學生資助8.2萬元,項目建設255萬元,安排9個改擴幼兒園項目,改擴建面積為2560平方米。截至12月,9個改擴建幼兒園項目全部竣工投入使用,提前完成目標任務。

        (一)、投入(標準分值14分,自評得分14分)。

        1、項目立項(標準分值8分,自評得分8分)。

        (1)建設項目立項(標準分值2分,自評得分2分)。

        績溪縣中央財政支持學前教育發(fā)展資項目依法實行以縣為主的“五統(tǒng)一”管理模式,由縣教育局統(tǒng)一編報項目建議書,辦理立項手續(xù)。立項審批程序規(guī)范,依據評分標準,本項得2分。

        (2)項目預算規(guī)范性(標準分值3分,自評得分3分)。

        《安徽省財政廳安徽省教育廳關于下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》(皖財教〔20xx〕847號)文件,下達我縣支持學前教育資金263.2萬元,其中擴大學前教育資源255萬元,幼兒資助8.2萬元。

        根據《安徽省第三期學前教育行動計劃實施方案(20xx-20xx年)》確定的年度目標任務,績溪縣于20xx年初分別做好幼兒園建設、幼兒資助、幼兒園教師培訓項目投資計劃,投資計劃已明確資金來源且與實際實施項目資金一致。依據評分標準,本項得3分。

        學校項目績效自評報告的寫作方法篇五

        學前教育作為我國學制的第一階段,基礎教育的有機組成部分,必然對我國教育事業(yè)的整體發(fā)展,尤其是基礎教育的發(fā)展具有重要的作用與影響。通過幫助幼兒做好上小學的準備,學前教育有助于兒童順利地適應小學的學習和生活。我國教育部和聯(lián)合國兒童基金會歷時5年合作進行的"幼小銜接研究",通過兒童入學前半年和入學后半年的連續(xù)實驗研究發(fā)現,對學前兒童做好入學前準備,包括學習適應方面的準備以及社會適應方面的準備,能夠使兒童入小學后在身體、情感、社會性適應和學習適應等方面都有良好的發(fā)展,從而順利地實現由學前向小學的過渡。學前教育能夠有效提高義務教育的質量和效益,促進教育事業(yè)的良性發(fā)展。

        學前教育在世界范圍內受到了普遍關注,許多發(fā)達國家積極采取措施,優(yōu)先發(fā)展學前教育,在普及學前教育與提高學前教育的質量上做了很多投入。項目的建設,為教育工作的開展提供了便利,彌補因日益增長的幼兒教育需求導致的空間不足,能夠為當今二孩風潮的社會情況提供更多教育資源。教育是國家和民族發(fā)展的根本大計,加大學前教育的投入和支持,普及學前教育,提升學前教育質量,有助于提高我國教育的水平,長遠來看,有利于提高國民整體素質,具有利于國家發(fā)展的重要戰(zhàn)略意義。

        2、項目建設的必要性。

        (1)項目建設是全面建設小康社會,提高人民生活幸福指數的需要。

        人生百年,利于幼學。學前教育是國民教育體系的重要組成部分,是為終身學習和全面發(fā)展奠定基礎的重要階段。學前教育事業(yè)是重要的社會公益事業(yè),辦好學前教育,關系廣大兒童的健康成長,關系千家萬戶的切身利益,關系國家和民族的未來。把發(fā)展學前教育納入經濟社會發(fā)展總體規(guī)劃,建立覆蓋城鄉(xiāng)、布局合理的學前教育公共服務體系,保障適齡兒童接受基本的、有質量的學前教育。遵循幼兒身心發(fā)展規(guī)律,堅持科學保教方法,保障幼兒快樂健康成長。大力實施學前教育普及提高工程,提高學前三年教育普及程度,重視0-3歲嬰幼兒教育,提高人民的生活幸福指數。

        (2)項目的建設推進民生和社會事業(yè)全面進步。

        教育是民族振興、社會進步的基石,是提高國民素質、促進人的全面發(fā)展的根本途徑,寄托著億萬家庭對美好生活的期盼。強國必先.強教。中國未來發(fā)展、中華民族偉大復興,關鍵靠人才,基礎在教育。教育既是每個家庭不可忽視的部分,更是社會事業(yè)的重中之重,優(yōu)先發(fā)展教育,提高教育現代化水平,對滿足人民群眾接受良好教育需求,發(fā)展民生事業(yè),實現全面建設小康社會奮斗目標、推動社會事業(yè)的進步,建設富強民主文明和諧的社會主義現代化國家具有決定性意義。

        (3)項目的建設服務于教育興城,以人為本。

        深入的宣傳活動,形成全黨全社會重視、關心、支持教育發(fā)展的良好氛圍。項目的建設能夠提高幼兒教育服務水平,堅持以人為本,從實際出發(fā),完善教育條件,為振興城市打好堅實基礎。

        (4)項目的建設是從實際出發(fā),切實改善中心小學附設幼兒園現狀的有力行動。

        小學附設幼兒園房屋建設時間均已超過30年,房屋從構造、結構均達不到抗震要求,已不符合幼兒園用房標準,存在很大安全隱患。隨著城鎮(zhèn)化建設進程的加快和廣大人民群眾對學前教育需求的日益增加,學前教育越來越受到社會的廣泛重視。中心小學附設幼兒園,校舍嚴重老化,設施整體陳舊的現狀已不能適應當前社會發(fā)展的需要。為此,對該幼兒園以農村一類園標準進行改建是非常必要的。

        1.經濟效益分析。

        本建設項目為教育設施項目,是以優(yōu)化教育資源配置,改善教育教學環(huán)境,全面加速教育強市創(chuàng)建進程,為社會生產、公共生活服務和以創(chuàng)造社會效益為主的社會事業(yè)建設項目。

        項目的實施可以緩解學齡前兒童入園壓力,有利于促進學前教育穩(wěn)定、持續(xù)、協(xié)調、健康發(fā)展,也有利于加快為國家和本地區(qū)培養(yǎng)人才的步伐,從外部環(huán)境上實現對當地社會發(fā)展的貢獻。

        2.社會效益分析。

        本項目建設完成后,將極大地改善中心小學附設幼兒園教學用房不足、教學配套基礎設施落后的問題,擴大招生規(guī)模,減少生源流失,促進地區(qū)教育發(fā)展,推動當地教育事業(yè)的快速發(fā)展,具有良好的社會效益。

        綜上所述,本工程建設的主客觀條件基本具備,具有較好的社會效益,故本項目可行。

        學校項目績效自評報告的寫作方法篇六

        根據《三亞市財政局關于開展20xx年市直單位預算績效管理工作的通知》(三財〔20xx〕478號)要求,現將20xx年度中小學基礎設施建設及改造項目預算執(zhí)行績效自評情況報送如下:

        (一)項目基本情況。

        預算單位:三亞市教育局。

        項目:中小學基礎設施建設及改造項目。

        主管部門:三亞市教育局。

        項目負責人:王小翠。

        項目概述如下:根據《三亞市“十四五”教育現代化規(guī)劃》、《三亞市學前教育發(fā)展布局規(guī)劃(20xx-20xx)》、《三亞市中小學教育發(fā)展布局規(guī)劃(20xx-20xx)》等文件精神,三亞市教育局開展中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,進一步推進教育提升工程。20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元。

        (二)項目年度預算績效目標和績效指標設定情況。

        1.總體目標:中小學基礎設施建設及改造項目旨在建設高質量教育體系,加快教育現代化,確保教育安全。

        年度目標:完成20xx年中小學基礎設施建設及改造項目的建設工作,及時足額撥付資金確保項目順利進行,減少資金結余。

        2.績效指標:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目績效自評總分100分,設4個指標,其中:項目經濟指標一個“預算執(zhí)行率”,權重10%;項目產出指標一個“驗收合格率”,權重40%;項目效益指標一個“受益學校數量”,權重40%;項目滿意度指標一個“師生滿意度”,權重10%。

        (1)預算執(zhí)行率:該指標分值10分,以“全年執(zhí)行數”占“全年預算數”百分比計取分值,得分=(全年執(zhí)行數/全年預算數)×100%×10。

        (2)驗收合格率:該指標分值40分。驗收合格率不少于90%時,該指標得40分;驗收合格率少于90%時,得分=[(驗收合格率/90)×100%]×40。

        (3)受益學校數量:該指標分值40分。20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支出保障基礎教育設施建設的學校數量不少于10所時,該指標得40分;學校數量少于10所時,該指標得分=[(保障學校數量/10)×100%]×40。

        (4)師生滿意度:該指標分值10分。師生滿意度不小于80%時得10分;師生滿意度小于80%時,得分=[(得分80分以上的有效問卷數/有效問卷數)×100%]/80%×10。

        3.當年年度目標完成情況。

        20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局完成支出585.64萬元,預算執(zhí)行率為23.70%。項目資金的支出基本保障了各中小學基礎設施新建及改建經費,確保了各項建設工程正常實施,未發(fā)生因經費不足而停工的情況。

        (一)項目決策情況。

        20xx年財政共計安排中小學基礎設施建設及改造項目資金2471.51萬元,市教育局依據各學校項目進度情況,及時足額撥付了西南大學三亞中學校道排水排污工程設計費、光彩小學校園改造項目測繪費和那會小學等供配電工程建安費共計585.64萬元,截至預算年度終了,財政安排資金結余1885.86萬元。

        (二)項目資金安排落實、總投入等情況。

        落實情況:20xx年財政安排中小學基礎設施建設及改造項目2471.51萬元。

        (三)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況。

        資金執(zhí)行情況如下:

        20xx年中小學基礎設施建設及改造項目完成支出585.64萬元,當年財政安排資金已全部支出,預算執(zhí)行率23.70%。

        (四)項目資金管理情況。

        項目資金嚴格按照《海南省人民政府關于規(guī)范政府投資項目管理的規(guī)定》的規(guī)定實行報賬制,并結合《三亞市人民政府關于印發(fā)三亞市政府投資項目管理規(guī)定的通知》(三府〔20xx〕112號)和《三亞市教育局機關財務管理辦法》,進一步加強和規(guī)范項目資金支出,不挪用、不擠占、不拖延,強化工程竣工驗收及結算審計工作,確保工程質量及資金安全。

        (一)項目組織情況。

        我局收到項目資金后,依法履行項目法人的職責,組織開展項目前期工作,適用《三亞市人民政府關于印發(fā)三亞市政府投資項目代建制管理辦法的通知》(三府〔20xx〕320號)依法委托代建單位,嚴格按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》和《三亞市人民政府關于印發(fā)三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)等文件精神,依法依規(guī)確定項目各參建單位,應實行監(jiān)理的項目一律聘請監(jiān)理單位進行監(jiān)督。

        (二)項目管理情況。

        在中小學基礎設施建設及改造項目的執(zhí)行過程中,我局依托財審科、電教站等科室職能設立多個工作小組,對項目實施的全過程進行組織、協(xié)調、監(jiān)督及指導,確保項目順利推進,資金及時足額支付,落實建設項目的質量保障。

        (一)項目績效目標完成情況。

        1.項目的.經濟性分析(經濟指標)。

        預算執(zhí)行率:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目全年財政安排2471.51萬元,全年完成支出585.64萬元,執(zhí)行率為23.70%。該指標得2.37分。

        2.項目的效率性分析(產出指標)。

        驗收合格率:利用20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金支付的各中小學新建/改建項目設計費及勘察費所涉及的成果均已驗收合格,僅支付那會小學等供配電工程和東方紅小學等供配電工程建安費,因項目尚未達到驗收條件,所以尚未組織驗收。該指標得40分。

        3.項目的效益性分析(效益指標)。

        受益學校數量:20xx年中小學基礎設施建設及改造項目資金的支出確保了西南大學三亞中學、那會小學和東方紅小學等19所學校的基礎設施建設正常實施。受益學校數量大于10所,該指標得40分。

        4.項目的社會影響性分析(滿意度指標)。

        師生滿意度:為了中小學基礎設施建設及改造項目實施受益對象滿意度,自評小組向資金撥付涉及學校在校師生發(fā)出30份滿意度調查問卷,實際收回30份,評分在80分以上有30份,學生滿意度100%。學生滿意度大于90%,該指標得10分。

        (二)項目績效目標未完成情況及原因分析。

        指標“預算執(zhí)行率”完成程度偏低。中小學基礎設施建設及改造項目主要用于三亞市內各中小學零星工程建設經費的保障,項目投資估算普遍不高,再加上大多系新項目,尚處于前期工作階段,所以預算執(zhí)行率不高。

        (二)績效自評綜合得分情況。

        中小學基礎設施建設及改造項目20xx年度目標完成良好,經費涉及項目各項工作均能有序開展,本年度績效自評綜合得分92.37分,綜合評價為“優(yōu)”。

        (一)后續(xù)工作計劃。

        根據《三亞市人民政府關于印發(fā)三亞市政府投資項目前期工作管理暫行辦法的通知》(三府〔20xx〕92號)的文件精神,加快項目前期工作進度,盡快進入項目施工階段,確保學校的教學需求,確保師生安全。

        學校項目績效自評報告的寫作方法篇七

        攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局,是一所全額撥款事業(yè)單位。

        (一)主要職責。

        1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執(zhí)行教育相關行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。

        2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案,教師崗位安排合理,教師學歷達標100%,完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務。

        3、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作,提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施中小學的教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。

        4、落實學校安全責任制,完善安全工作管理制度,利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會,加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。

        (二)人員及機構情況。

        學校設校長書記1人,專職副書記1人,副校長2人,工會主席1人。內設機構4個,分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人,20xx年實有教職工62人,退休職工63人,調入1人,調出2人。24個教學班,學生948人。

        (三)資產情況。

        本年年末總資產532.43萬元,主要由以下五個項目構成:銀行存130.82萬元,財政應返還額度26.35萬元,固定資產367.93萬元,無形資產2.33萬元,其他應收款5萬元。

        (一)年初部門預算安排及支出情況(分類表述)。

        1.基本支出安排及使用情況。

        基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。攀枝花市第一小學校20xx年當年基本支出財政撥款預算為xxx萬元。具體情況如下:

        (1)人員支出983.30萬元,主要用于在職人員工資福利支出。

        (2)日常公用經費xx萬元,主要為辦公費、水電費等日常支出。

        (3)對個人和家庭的補助80.17萬元,主要用于退休人員經費。

        (4)“三公經費”支出2.60萬元,主要用于公務用車運行維護費。

        2.部門預算項目安排及支出情況。

        項目支出,是指基本支出以外,為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括:

        (1)教育事業(yè)發(fā)展經費60.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金,用于補充辦公經費和繳商屋出租的各種稅費等。

        (2)“三免一補”經費(民生)1.32萬元,用于學生免作業(yè)本費。

        (3)“精準幫扶支教行動”經費0.68萬元,主要用于支教教師生活補助支出。

        (二)追加預算安排及支出情況。

        20xx年度無追加一般公共預算收入。

        (三)專項資金安排及支出情況。

        20xx年學校市區(qū)級下?lián)軐m椯Y金主要包括以下項目:

        1.20xx-20xx年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經費4.17萬元。

        2.20xx-20xx學年度教育優(yōu)秀人才及教學科研成果獎勵經費8.7萬元。

        3.20xx年第三批財政教育資金(優(yōu)質學校與薄弱學校結對幫扶專項經費)1.5萬元。

        4.20xx年義教育質量獎學金1.65萬元。

        5.20xx年“三區(qū)”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。

        其他資金收支及結轉結余使用情況。

        無其他資金收支及結轉結余使用情況。

        其他需要說明的情況。

        無其他需要說明的情況。

        (一)區(qū)級財政資金績效目標完成情況。

        1、年初部門預算績效目標完成情況。

        (1)產出指標完成情況分析。

        數量指標:本年在校學生948人,教師培訓達62人。

        質量指標:改善辦學條件,提高辦學水平;抓好師資培訓,提高育人水平;堅持依法治校,規(guī)范辦學行為。

        時效指標:20xx年度1-12月。

        成本指標:教育支出(包括工資福利,商品服務和項目支出)952.66萬元;社會保障和就業(yè)支出90.29萬元;衛(wèi)生健康支出59.45萬元;住房保障支出81.81萬元。

        (2)效益指標完成情況分析。

        社會效益:保障教學正常開展,提高教學質量;學校立足現實,促進特色班級品牌化;生態(tài)效益:吸引優(yōu)質生源,擴大辦學規(guī)模,完善學校信息教育設備設施,學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質教育的主題下,讓所有的學生經過我們的教育,德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發(fā)展,具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。

        可持續(xù)影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關規(guī)定,進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度,做到學校管理規(guī)范化,推動教育內涵發(fā)展。

        (3)滿意度指標完成情況分析。

        學生滿意度:滿意度95%以上。

        家長滿意度:滿意度95%以上。

        社會滿意度:滿意度95%以上。

        2、區(qū)級專項(項目)資金績效目標完成情況。

        (1)產出指標完成情況分析。

        數量指標:。

        2、“三免一補”項目,享受免費教科書、免作業(yè)本費用的學生達948人,非寄宿生生活補助發(fā)放xx人。

        質量指標:

        1、“精準幫扶支教行動”、”三區(qū)人才計劃”促進均衡發(fā)展,為受援學校教育教學起到帶頭示范作用。

        2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執(zhí)行,深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策,全面實行免教科書、作業(yè)本費,發(fā)放非寄宿生生活補助。

        時效指標:20xx年度1-12月。

        成本指標:

        1、“精準幫扶支教行動”、“三區(qū)人才計劃”經費4.16萬元;

        2、免作業(yè)本費2.85萬;發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬元。

        (2)效益指標完成情況分析。

        社會效益:認真貫徹落實精準幫扶工作和“三免一補”政策,幫助受援學校推進課堂改革,推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量,促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展,促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動,扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。

        生態(tài)效益:促進均衡發(fā)展,城鄉(xiāng)一體化發(fā)展,提高農村教育教學質量。

        可持續(xù)影響指標達到以下目標:促進城鄉(xiāng)教育資源共享,推動教育教學發(fā)展;形成城鄉(xiāng)教育精準幫扶工作長效機制。

        (3)滿意度指標完成情況分析。

        學生滿意度:滿意度95%以上。

        家長滿意度:滿意度95%以上。

        受援學校滿意度:滿意度95%以上。

        (二)無上級專項(項目)資金績效目標完成情況。

        (三)無其他需要說明的情況。

        (四)自評結論。

        20xx年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時公開到相關的.信息網絡平臺,并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進行監(jiān)控,對預算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實際情合理分配資金,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴格執(zhí)行,合理安排支出,使財政資金發(fā)揮出最大的效益。

        本年度部門整體目標績效完成情況良好。

        質量指標達到以下目標:

        1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動員、組織適齡兒童少年入學,嚴格控制輟學,抓好掃盲和鞏固工作,推進普及義務教育。積極落實“十三五”規(guī)劃和學校的三年發(fā)展規(guī)劃。

        2.組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理,負責教育教學管理及教研教改工作,全力推進素質教育實施。繼續(xù)以“四名教育,五彩人生”品牌建設,通過拼搏努力,加強制度建設,強化管理、提高效益,全面推廣教育教學改革。

        3.負責本校財務和基建管理,籌措資金,改善辦學條件等工作。嚴格執(zhí)行財務制度,堅持收費、結算公示的透明化,做到了財務數據的準確、及時上報,歸檔規(guī)范。

        4.學校教育教學工作在東區(qū)處于前列。

        社會效益指標達到以下目標:

        1.學校立足現實,進一步辦好特色小班化品牌,吸引優(yōu)質生源,擴大辦學規(guī)模。屆時根據形勢的發(fā)展爭取上級支持,完善學校信息教育設備設施,力爭做到全市領先學校。

        2.辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。

        生態(tài)效益指標達到以下目標:堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質教育的主題下,讓所有的學生經過我們的教育,使德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。

        可持續(xù)影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關規(guī)定,進一步修訂、完善學?!墩鲁獭?、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度,做到學校管理規(guī)范化。

        本年度區(qū)級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作,幫助受援學校推進課堂改革,推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量,促進鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展,促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動,扎實推進我市義務教育均衡發(fā)展。積極落實三區(qū)人才計劃,全面實行義務教育“三免一補”政策,加強資金使用的監(jiān)督和管理,確保執(zhí)行公開、公平、公正。

        (一)存在的問題。

        本年度績效目標未存在偏離,但在執(zhí)行過程中還存在下列問題:

        1.學校財務人員身兼數職,專業(yè)知識水平低,對績效目標部分概念模糊。

        2.績效目標的設定需要各個部門分解匯總,全員參與,相互協(xié)調,學校對績效評價還未建立全員參與的意識,部分績效目標無法量化。

        (二)改進措施。

        1.注重提高財務人員自身業(yè)務能力水平,加強思想和業(yè)務培訓。

        2.進一步提高績效目標評價意識和方法,細化財務管理。

        績效自評結果將用于下一年度預算編制及監(jiān)控,并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網政務公開欄目下公開公示。

        學校項目績效自評報告的寫作方法篇八

        1、項目概況。

        根據紅河州財政局《關于印發(fā)的通知》(紅財績發(fā)〔20xx〕12號)、開遠市財政局《關于印發(fā)的通知》(開財字〔20xx〕181號)文件要求。從20xx年秋季學期起,對義務教育學生生活補助政策進行調整,不再執(zhí)行寄宿生生活費補助“全覆蓋”政策,資助面不再局限于寄宿制困難學生,非寄宿制的建檔立卡等四類家庭經濟困難學生也納入政策范圍。鞏固城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制,對城鄉(xiāng)義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

        (1)主要內容及實施情況。

        20xx年義務教育家庭經濟困難學生生活費補助資金首先須確保建檔立卡學生,以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養(yǎng)學生等四類學生按標準足額獲得資助,其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。

        (2)義務教育家庭經濟困難學生補助標準。

        寄宿制家庭經濟困難學生(含建檔立卡等四類學生)中學1250元/生·學年,非寄宿制建檔立卡等四類家庭經濟困難學生中學625元/生·學年。

        (3)資金投入和使用情況等。

        20xx年上級安排給我校的義務教育家庭經濟困難學生生活補助資金76.06萬元,到位資金76.06萬元,其中,中央資金71.82萬元、州級資金3.04萬元、縣市級資金1.2萬元。資金已發(fā)放至學生家長銀行卡。

        鞏固城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制,對城鄉(xiāng)義務教育困難學生提供生活補助,幫助家庭經濟困難學生順利就學,確保家庭經濟困難學生無因貧失學輟學,進一步提升義務教育鞏固率。

        (二)20xx年營養(yǎng)餐計劃補助資金項目。

        1、項目概況。

        營養(yǎng)改善計劃是以學校實際享受營養(yǎng)餐人數為依據,足額下達農村義務教育學生營養(yǎng)改善補助資金,持續(xù)改善學生營養(yǎng)狀況,營養(yǎng)膳食補助資金,用于向學生提供等值優(yōu)質食品,不得以現金形式直接發(fā)放,不得用于補貼教職工伙食、學校公用經費,不得用于勞務費、宣傳費、運輸費等的工作經費。

        學校實時填報學生信息管理系統(tǒng)和學生營養(yǎng)改善計劃,實現對實際受益學生人數、補助標準等情況的動態(tài)了解,對數據的真實性進行審核,實現對實際受益學生人數、補助標準等情況的動態(tài)監(jiān)管,資金不存在擠占、挪用、虛列、套取的情況,不存在補助不達標或超標的情況,實際享受營養(yǎng)餐改善計劃的學生(在籍學生)人數覆蓋率達到100%。同時也保證食品的安全,執(zhí)行《食品安全》、《農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃實施細則》中的食品安全管理的相關規(guī)定。

        20xx年秋季學期起,農村義務教育學生營養(yǎng)膳食補助由每天4元提高至5元,改善學生營養(yǎng)狀況,提高農村學生健康水平。

        20xx年我校共計收到營養(yǎng)餐計劃補助項目資金266972.56元,該項目資金已全部列支完。

        讓學生能更好的享受到政府學生資助惠民政策,幫助家庭經濟困難學生順利就學,提升義務教育鞏固率,促進學生更好的發(fā)展。

        (三)20xx年食堂人員工資項目。

        1、項目概況。

        為推進農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉,故下達資金為義務教育學校食堂臨時工勤人員工資補助,專項用于學校食堂臨時聘用工勤人員工資。

        20xx年補助時限按十個月?lián)芨?,人數?人,每人每月1800元。20xx年收到食堂人員工資補助144000元,其中屬于20xx年食堂人員工資項目部分9810元,屬于該項目的資金已全部列支完。

        推進農村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃的順利實施,確保食堂工作正常運轉。

        (四)20xx年城鄉(xiāng)公用經費項目。

        1、項目概況。

        自20xx年實施農村義務教育經費保障機制改革以來,義務教育逐步納入公共財政保障范圍,穩(wěn)定增長的經費保障機制基本建立,縣域內義務教育均衡發(fā)展水平不斷提高。但城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制有關政策不統(tǒng)一、經費可攜帶性不強、資源配置不夠均衡、綜合改革有待深化。

        為全面貫徹落實黨中央、國務院的決策部署,進一步規(guī)范和加強城鄉(xiāng)義務教育。

        (五)項目組織管理情況。

        1、工作安排。

        市教體局學生資助文件下發(fā)后,我校組織召開了學生資助專項工作會議,進行了學生資助業(yè)務培訓指導。隨后我校也召開了學生資助全體教師會議,各位班主任和教師們都積極參與,會上傳達了上級文件精神,宣傳了學生資助政策,成立了學生資助工作小組,制定了開遠市第六中學校學生資助工作實施方案,進行了學生資助工作業(yè)務培訓,并要求教師們會后能進行廣泛宣傳,爭取做到資助政策家喻戶曉。

        2、宣傳工作。

        為了力爭讓符合資助政策的學生應享盡享,不漏一人,我校印發(fā)了大量的學生資助政策宣傳單,人手一份,同時充分發(fā)揮班級群、與家長一對一打電話、開家長會、各自然村粘貼資助宣傳等作用,進行學生資助工作的宣傳,盡可能的做到人人知曉,讓困難學生應享盡享。

        3、貧困生認定工作。

        為了保證困難學生能順利完成學生資助申請工作,班主任接收學生申請后,進行材料初步認定,并進行交接登記,保證學生資助工作的嚴肅性,并及時匯總學生的資助材料,提交年級上、校級上進行再次核審,最后移交市學生資助管理中心核審。

        4、名單公示。

        對審核通過的資助學生名單在校園內開遠市第六中學校學生資助管理公示欄內進行公示,公示時間為7天,對公示有異議的學生要重新進行審核和認定。

        5、檔案整理。

        及時將所有資助檔案材料整理裝訂存檔,按各學段檔案管理目錄完成檔案建設,專柜存放,隨時備查。

        (一)績效評價目的、對象和范圍。

        1、績效評價目的。

        了解項目資金使用情況和取得的成效,總結項目資金管理經驗,進一步加強和規(guī)范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據。

        2、績效評價對象。

        本次績效評價涉及項目4個,其中:市級財政支出項目0個,上級轉移支付項目4個。

        3、績效評價范圍。

        本次績效評價涉及項目4個,其中:一般公共預算支出項目4個,政府性基金預算支出項目0個,社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經營預算0個,政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作(ppp)項目0個、地方政府債務項目0個。

        出處 XueFEn.cOM.cn

        (二)績效評價工作過程。

        為使績效再評價工作順利開展,由開遠市第七中學校財務室牽頭,成立績效評價工作小組,負責績效評價的組織管理和實施工作。

        前期準備:一是評價工作組收集整理項目相關資料;二是組織績效評價(自評)工作。

        組織實施:一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

        部門開展績效自評項目數量4個,評價結果為“優(yōu)”4個,“良”0個,“中”0個,差0個。

        (二)績效目標實現情況。

        1、項目(義務教育家庭經濟困難學生生活補助項目)績效目標的實際實現情況。

        項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成全部工作的績效指標7個,績效目標實際完成率87.50%。

        2、項目(營養(yǎng)餐計劃補助資金)績效目標的實際實現情況。

        項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。

        3、項目3(食堂人員工資)績效目標的實際實現情況。

        項目20xx年度設定績效目標對應的績效指標8個,截止20xx年12月31日,已完成工作任務的績效指標8個,績效目標實現率為100%。

        4、項目4(城鄉(xiāng)公用經費)績效目標的實際實現情況。

        (一)加大政策宣傳力度,確保社會知曉率提升。

        (二)加強組織領導,建立健全機構體制。

        (三)全面落實資助政策,精準資助。

        (四)及時維護、更新全國學生資助管理系統(tǒng),確保信息真實、準確、有效。

        (五)加大督查力度,發(fā)現問題及時整改。

        我校需進一步做好學生資助政策的宣傳,真正地做到家喻戶曉,一人不漏,讓家長對學生是否在校享受了資助要做到心中有數;規(guī)范資助檔案管理,按目錄存檔備查,做到一樣不缺;高度重視困難學生的思想教育,樹立自尊、自強、自信、自理的意識,教育他們樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀;加強關愛教育和感恩教育,促發(fā)學生的學習動力。在今后的工作中,要不斷總結、積累經驗,強化工作措施,推動我校的學生資助工作健康發(fā)展,深入落實國家教育資助政策,為困難學生營造一個健康、快樂、平等、和諧的成長環(huán)境。

        學校項目績效自評報告的寫作方法篇九

        按照《山東省財政廳山東省衛(wèi)生健康委員會關于下達2019年衛(wèi)生健康資金(重大傳染病防控、醫(yī)療服務與保障能力提升)預算指標的通知》(魯財社指〔2019〕44號)、《山東省衛(wèi)生健康委員會關于印發(fā)山東省2019年重大傳染病防控項目疾病控制工作實施方案的通知》(魯衛(wèi)疾控字〔2019〕25號)、《濟南市財政局濟南市衛(wèi)生健康委員會關于下達2019年衛(wèi)生健康資金(重大傳染病防控)省級預算指標的通知》(濟財社指〔2019〕51號)和《關于印發(fā)濟南市2019年度疾病預防控制相關重大疾病防控和健康危害因素監(jiān)測項目實施方案的通知》(濟衛(wèi)疾控函〔2019〕39號)要求,結合2019年度全市結核病防治工作計劃,按照2019年中央補助山東省結核病防治項目實施方案的要求,積極落實各項工作要求,設定了年度總體工作目標,即加強結核病患者治療和管理,提高結核病患者和耐多藥結核病患者發(fā)現率、規(guī)范治療率、管理率及治療成功率。市疾控中心組織全市結防機構認真落實各項工作措施,積極開展宣傳教育,加強督導檢查和技術指導,強化技術培訓,完善體系建設,建立聯(lián)防聯(lián)控機制,實驗室能力得到較大提高,基本完成年度各項任務目標,肺結核疫情總體呈下降趨勢,取得了較好的經濟效益和社會效益,公眾和患者的健康權益得到保障、滿意度高。

        本項目市級以上資金總額為184.87萬元,全部為財政撥款,執(zhí)行數184.87萬元,執(zhí)行率為100%。

        2019年,我市報告肺結核和疑似肺結核患者的總體到位率96.91%、肺結核患者病原學陽性率39.06%(未達到大于50%要求),主要由于我市大多數肺結核病人在山東省胸科醫(yī)院就醫(yī),省胸科醫(yī)院接診的病人的陽性率沒有達到50%的要求;耐多藥肺結核高危人群耐藥篩查率87.30%、肺結核患者成功治療率96.21%、肺結核患者規(guī)范管理率99.23%。

        2019年,根據計劃和工作需要,召開年度工作會議和推進會,安排部署業(yè)務工作,及時解決發(fā)現的問題,落實相關措施,確保各項工作順利開展”,及時召開了工作會、推進會和溝通協(xié)調會,起到了部署、推動工作的預期效果。全年依托市級繼續(xù)醫(yī)學教育項目舉辦培訓班2次,兩個培訓班邀請國家及省級領導和專家授課,師資力量雄厚,培訓內容豐富,極大提升了培訓質量。按照要求開展了半年督導檢查、學校結核病專項排查,及時發(fā)現了工作中存在的問題和不足,列出問題清單及時整改。

        全市按照《中國結核病防治實施規(guī)劃指南》要求,規(guī)范開展結核病防控工作,積極開展患者發(fā)現、治療和管理工作,免費提供一線抗結核藥物,減少耐藥肺結核發(fā)生,為患者個人及社會減輕經濟負擔,減少肺結核疫情發(fā)生,保護群眾身體健康,服務對象滿意度,12345咨詢件均及時回復。

        自評得分總分為98.75分。

        學校項目績效自評報告的寫作方法篇十

        根據石屏縣財政局關于項目資金績效管理的部署要求,對我單位20xx年的項目資金績效目標完成情況進行自評?,F報告如下:

        自評過程中,本著強化績效目標意識、提高部門整體資金使用效率、提升績效管理水平的原則,通過目標計劃梳理、工作數據采集、項目完成情況調查等方式對我單位項目資金使用情況進行檢查,并評估資金的使用效率和工作開展情況。

        我單位20xx年項目支出總金額1037.31萬元,其中一般公共預算財政撥款項目支出926.97萬元。包括石農財〔20xx〕12號實際種糧一次性補貼7.12萬元、石農財〔20xx〕13號中央財政耕地地力保護補貼資金103.21萬元、石財農〔20xx〕19號20xx年石屏縣中央和省級農村廁所革命整村推進財政獎補資金117.24萬元、石林草聯(lián)發(fā)〔20xx〕1號新城鄉(xiāng)20xx年天然林停伐補助資金61.24萬元、紅財資環(huán)發(fā)〔20xx〕5號新城鄉(xiāng)20xx年農村人居環(huán)境整治項目二期經費54萬元、紅財農發(fā)〔20xx〕97號新城鄉(xiāng)20xx年農村人居環(huán)境整治項目一期經費80萬元、石開組〔20xx〕20號通知屏縣北門倉庫改建惠民村集體經濟項目經費150萬元等。

        各預算項目立項依據充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標,有效促進了部門履職績效目標的實現;相關政策落實到位;項目資金及時撥付到位;資金使用合規(guī),會計核算規(guī)范,財務控制有效;項目完成及時;項目質量及節(jié)支增效措施明顯,符合年度預算目標,項目社會效益、生態(tài)效益、經濟效益和可持續(xù)影響效果顯著,服務對象滿意度較高,有效推進了部門績效目標的實施。通過項目的實施,充分調動了項目區(qū)貧困群眾的生產積極性,改善交通環(huán)境,在優(yōu)化產業(yè)結構,增強發(fā)展后勁,促進貧困群眾增收和經濟發(fā)展的基礎上,極大地改善了項目區(qū)群眾的生產生活條件,促進各民族共同發(fā)展,共同進步、共同繁榮,實現民族平等,營造出穩(wěn)定、團結、和諧的社會局面。較好地完成了年初的目標,各項指標也基本達到了預期指標值,總體評價優(yōu)。發(fā)現問題:項目資金支出前松后緊,謀劃不充分。

        下一步我單位將加大宣傳力度,提升預算項目管理相關人員業(yè)務素質和思想認識,將績效自評融入到績效管理的整個過程,提高績效自評的效率和效果。同時加強對預算編制的管理,嚴格執(zhí)行預算績效管理辦法,科學合理地設置預算績效指標,積極推動績效自評結果應用,將其作為預算編制和改進管理的重要依據,使有限的預算資金產生更大的效益。

        學校項目績效自評報告的寫作方法篇十一

        20xx年我縣美麗鄉(xiāng)村建設工作圓滿完成了省市下達的年度建設任務,按照《安徽省美麗鄉(xiāng)村建設績效評價指標體系》和民生工程績效評價工作等相關文件要求,我縣認真組織了自查自評,現將自評情況報告如下:

        (一)中心村建設成效類指標(省級中心村分值102分,自評102分;市縣級中心村分值50分,自評50分)。

        按照“生態(tài)宜居村莊美、興業(yè)富民生活美、文明和諧鄉(xiāng)風美”的要求,我縣20xx年完成并通過驗收的20xx年度13個省級中心村、9個市級中心村和3個縣級中心村建設任務已全面完成,20xx年度在建的16個省級、6個市級、5個縣級美麗鄉(xiāng)村已完成70%,達到年初制定的目標建設任務。52個中心村建設累計實施各類項目520個,完成投資21100萬元。

        一是規(guī)劃編制科學合理。中心村選址合理,符合村莊布點規(guī)劃和土地利用規(guī)劃;在規(guī)劃制定中,充分尊重農民意愿,立足村形風貌和現有基礎設施,體現鄉(xiāng)村特色和地域特點,彰顯皖北鄉(xiāng)土特色;村民直接參與村莊規(guī)劃情況和項目實施情況,規(guī)劃項目內容實際、落實到位。

        二是環(huán)境面貌明顯改善。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結合農村環(huán)境“三大革命”村莊清潔行動等活動推進農村人居環(huán)境整治,大力開展垃圾污水治理、衛(wèi)生改廁、溝河塘清淤疏浚、綠化亮化美化提升等工作,整治亂搭亂建、亂堆亂放,清理積存垃圾雜物,大大改善了農村人居環(huán)境;完善長效管護機制,全縣農村環(huán)衛(wèi)工作市場化率達到100%,實現公共服務設施和衛(wèi)生保潔的長效運行、管護。

        三是重點建設任務全面完成。各中心村主干道路全部進行了硬化,主、次干道布局合理,下水道、行道樹、路燈同步配套,新建改建了一批為民服務中心、文化健身場所、公廁等公共服務設施,農民生活質量持續(xù)提升。

        四是產業(yè)基礎不斷增強。各中心村主導產業(yè)突出,部分中心村所在行政村被評為“一村一品”示范村或休閑農業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范點,中心村土地流轉適度規(guī)范,村集體經營性收入普遍達到15萬元以上,各項公益事業(yè)和公共支出有了保障。

        五是農村精神文明建設成效顯著。通過建立健全“一約四會”(村規(guī)民約、道德評議會、紅白理事會、村民議事會、禁賭禁毒會)并實現制度化、規(guī)范化、常態(tài)化,合理劃定紅白事消費標準、辦事規(guī)模,有效遏制了大操大辦、厚葬薄養(yǎng)、人情攀比等陳規(guī)陋習;鞏固文明縣城創(chuàng)建成果,實施全域文明行動,推動文明創(chuàng)建向鎮(zhèn)村延伸拓展;通過開展各類評選活動、志愿服務活動、文體活動、普法教育活動,豐富了農民精神文化生活,健康生活、文明生活的理念深入人心。

        六是群眾滿意度不斷提升。隨著鎮(zhèn)村環(huán)境的優(yōu)化、基礎設施的完善、公共服務功能的完備,群眾參與美麗鄉(xiāng)村建設的積極性和主動性顯著增強,對美麗鄉(xiāng)村建設的認可度和滿意度不斷提升。

        (一)日常工作按時保質(分值2分,自評2分)。

        縣委、縣政府主要負責同志始終將美麗鄉(xiāng)村建設放在心中、抓在手里,帶頭深入調查研究,統(tǒng)籌解決實際問題,提出工作要求、作出安排部署,堅持親自抓、負總責,常調研、常過問、常督促,為全縣美麗鄉(xiāng)村建設指明了思路、提供了遵循。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也把美麗鄉(xiāng)村建設當作“一把手”工程,投入主要精力,切實抓出成效??h各成員單位按照各自分工,結合自身實際,發(fā)揮部門優(yōu)勢,不斷推進美麗鄉(xiāng)村建設。相關部門積極履職盡責,深入一線實地督查指導,協(xié)調有關單位解決問題,切實發(fā)揮上傳下達、左右溝通、有效協(xié)調的職能作用。全年共起草綜合文稿40余篇,編發(fā)文件30余份,組織召開全縣美麗鄉(xiāng)村建設現場推進會26次、觀摩會5次、座談會11次,開展美麗鄉(xiāng)村建設培訓班2次,橋梁和紐帶作用進一步增強。

        (二)資金投入有保障、使用科學規(guī)范(分值6分,自評6分)。

        20xx年,我縣共落實各級財政支持美麗鄉(xiāng)村建設資金23026萬元,其中縣財政專項資金8410萬元,爭取國家試點資金和省級專項資金6206萬元,市級專項資金8410萬元。全縣共整合各類涉農資金20xx萬元,吸引社會資金100萬元,為美麗鄉(xiāng)村建設提供了強有力的資金保障。

        財政支持美麗鄉(xiāng)村建設專項資金,能夠嚴格按照《安徽省財政廳關于財政支持美麗鄉(xiāng)村建設工作評價辦法》執(zhí)行。資金管理過程中,始終堅持按照省縣美麗鄉(xiāng)村專項資金管理規(guī)定,實行縣級報賬制與鄉(xiāng)鎮(zhèn)報賬相結合的辦法,實行國庫集中支付制;嚴格規(guī)范報賬要求,按照資金支付程序和提供相關材料的要求,加強項目建設的進度審核、程序審核、質量監(jiān)督,在確保工程質量的基礎上,實現施工進度和撥付進度的有機統(tǒng)一。

        (三)用地全面保障,解決后顧之憂(分值2分,自評2分)。

        針對美麗鄉(xiāng)村建設項目中可能出現的用地指標問題,我縣提前謀劃,做好保障。20xx年,我縣在增減掛鉤指標中為農村預留的非農產業(yè)發(fā)展建設用地指標占比達到5%。

        綜上,我縣20xx年度鄉(xiāng)省級中心村規(guī)劃建設自評得分112分,市、縣級中心村建設自評得分60分。

        學校項目績效自評報告的寫作方法篇十二

        (一)項目背景、內容。

        為有效保護森林資源,踐行綠水青山就是金山銀山理念,按照豐財投(20xx)85號、豐人社文(20xx)28號文件精神,購買服務21人,購買勞務28人,開展森林資源管護、安全防火宣傳巡查排查、禁種鏟毒踏查、林業(yè)有害生物測報等工作。

        (二)項目資金情況。

        該項目資金年度預算資金81.89萬元,為年初預算項目,縣級資金,實際到位資金81.89萬元(縣級資金51萬元,其他資金30.89萬元),資金到位率100%,本年度該項目資金使用數為70.09萬元,資金使用率86%。

        (三)績效目標。

        1、產出指標。

        (1)數量指標:購買護林員55人。

        (2)質量指標:有效管護森林6.29萬畝。

        (3)時效指標:按時支付率100%。

        (4)成本指標:81.89萬元。

        2、效益指標。

        (2)生態(tài)效益指標:保護森林資源,有效改善生態(tài)環(huán)境。

        (3)可持續(xù)性影響指標:管護延續(xù)性為長期。

        3、滿意度指標:

        (1)服務對象滿意度為95%。

        (2)主管單位滿意度為95%。

        (四)部門(單位)職能職責。

        豐都縣楠木林場的職能職責:負責保護培育轄區(qū)內國有森林資源,負責管轄森林公園管理,負責轄區(qū)內國有禁區(qū)公路基礎設施建設維護和產業(yè)發(fā)展。

        (一)總體績效目標完成情況分析。

        項目總體績效目標:購買護林人員49人,有效管護森林6.29萬畝,實際購買護林人員56人(購買勞務12人,兼職護林員44人),有效管護森林6.29萬畝。

        (二)績效指標完成情況分析。

        1、產出指標。

        (1)數量指標:購買護林員55人,已完成。

        (2)質量指標:有效管護森林6.29萬畝,已完成。

        (3)時效指標:按時支付率100%,已完成。

        (4)成本指標:81.89萬元,未完成。

        2、效益指標。

        (2)生態(tài)效益指標:保護森林資源,有效改善生態(tài)環(huán)境,已完成。

        (3)可持續(xù)性影響指標:管護延續(xù)性為長期,本年度目標已完成。

        3、滿意度指標:

        (1)服務對象滿意度為95%,已完成。

        (2)主管單位滿意度為95%,已完成。

        (三)評價結果。

        本項目自評得分94分,達到預期績效目標。

        (一)項目管理方面的問題。

        項目管理方面的`問題:項目處于網格化管理推進過程中,有待提高。

        (二)資金使用方面的問題。

        該項目資金81.89萬元(縣級資金51萬元,其他資金30.89萬元),本年度該項目資金使用數為70.09萬元,資金使用率86%由于支付不及時,導致成本指標未完成。

        (四)其他方面的問題。

        拓寬項目的資金使用范疇,投入林業(yè)有害生物防治、林區(qū)排危搶險等。我場將開展督導檢查,強化管理。

        績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息網站上進行公開,績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤。

        無。

        學校項目績效自評報告的寫作方法篇十三

        (二)簡要概述項目資金情況(包括資金結構、投向、用途、分配方式、結果等相關情況,常年性項目說明年度情況,延時續(xù)性項目說明周期情況)。

        二、績效自評工作開展情況簡要概述績效自評組織實施過程等相關情況。

        三、

        績效目標完成情況分析(一)資金投入情況分析(包括完成情況和偏離原因等)1.項目資金到位情況分析。

        2.項目資金執(zhí)行情況分析。

        3.項目資金管理情況分析。

        (二)績效目標完成情況分析(包括完成情況和偏離原因等)1.產出指標完成情況分析。

        2.效益指標完成情況分析。

        四、績效自評結果擬應用情況(一)下一步改進措施,包括項目整改和績效目標調整完善等相關內容。

        (二)擬與預算安排相結合情況。

        (三)擬公開情況。

        學校項目績效自評報告的寫作方法篇十四

        為加強財政資金管理,切實提高資金使用效益,進一步提高財政科學化精細化管理水平,按照《河南省財政廳河南省農業(yè)農村廳關于提前下達2020年中央財政農業(yè)生產發(fā)展資金(耕地地力保護補貼農機購置補貼)預算指標的通知》(豫財農水〔2019〕68號)和河南省農業(yè)農村廳河南省財政廳《關于下達2020年中央財政農業(yè)相關轉移支付部分政策任務清單的通知》(豫農文〔2020〕86號)文件精神,現對2020度財政專項資金使用情況進行績效自評。現就專項資金績效自評工作匯報如下:

        (一)決策投入情況。根據上級主管部門文件要求,以綠色生態(tài)為導向,提高農作物秸稈綜合利用水平,引導農民綜合采取秸稈還田、深松整地、減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施,減少焚燒秸稈,開展測土配方施肥,主動保護耕地地力,提高農業(yè)生態(tài)資源保護意識,促進耕地質量提升,實現“藏糧于地”。商城縣2020年耕地地力保護補貼項目補貼對象為所有擁有耕地承包權的種地農民。以上年度各地計稅面積內的實際種植面積為主要依據,測算安排當年耕地地力保護補貼資金。

        (二)過程管理情況。耕地地力保護補貼資金用于確保耕地不撂荒,確保耕地地力不降低,增加糧食產量,提高糧食質量。項目資金由縣財政局統(tǒng)一管理,建立專賬,??顚S茫a貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶,補貼資金已于2020年9月30日前撥付到位。

        (三)績效目標分解下達情況。2020年我縣補貼標準為150.87元/畝,實際安排的中央耕地地力保護補貼資金情況如下:長竹園鄉(xiāng)185.604046萬元、達權店鎮(zhèn)210.282606萬元、馮店鄉(xiāng)172.900792萬元、余集鎮(zhèn)269.318640萬元、吳河鄉(xiāng)173.882503萬元、鲇魚山辦事處200.060409萬元、汪橋鎮(zhèn)453.544655萬元、觀廟鎮(zhèn)372.338259萬元、鄢崗鎮(zhèn)890.292470萬元、雙椿鋪鎮(zhèn)632.736409萬元、河鳳橋鄉(xiāng)428.577163萬元、上石橋鎮(zhèn)1029.977571萬元、豐集鎮(zhèn)382.199725萬元、李集鄉(xiāng)515.854704萬元、蘇仙石鄉(xiāng)118.387669萬元、金剛臺鎮(zhèn)237.321075萬元、伏山鄉(xiāng)212.722174萬元、汪崗鎮(zhèn)165.354123萬元、赤城辦事處63.007612萬元、湯管處15.855834萬元、國營農場6.259596萬元、黃柏山管理處46.735754、產業(yè)集聚區(qū)56.181281萬元。

        (四)績效自評工作開展情況。根據市財政分配我縣資金,縣財政按照每年下達我縣的農作物良種補貼、對種糧農民直接補貼和農資綜合補貼資金數額,同比例將補貼資金分配到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處)農作物良種補貼資金結算后形成的剩余資金,統(tǒng)一用于支持耕地地力保護。為做好耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作,支持糧食生產、促進農民增收、助推脫貧攻堅工作,商城縣主動作為,精心組織,突出重點,廣泛宣傳補貼政策,抓住關鍵,精準核定補貼面積,加強督導,全面兌付補貼資金??h級財政部門通過惠民補貼“一折(卡)通”辦法兌付給農戶。

        (一)項目投入情況分析。

        1.項目資金到位情況分析。資金到位情況:根據安排,商城縣2020年耕地地力保護補貼項目專項資金為6836萬元,其中中央補貼資金6836萬元,縣財政補貼3.395081萬元。

        2.項目資金執(zhí)行情況分析。資金使用情況:2020年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農民手中,實際發(fā)放6839.395081萬元。

        3.項目資金管理情況分析。按照上級文件要求,依照省級測算方法和統(tǒng)計數據確定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應分配資金計劃,嚴格耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作,增強農業(yè)補貼政策的精準性和實效性,確保補貼資金及時、準確發(fā)放到位,實現“藏糧于地”,保障糧食安全,建立耕地地力保護激勵長效機制。

        (二)績效目標完成情況分析(根據年初績效目標及指標逐項分析)。

        1.產出指標完成情況分析。

        (1)數量指標。項目總補助面積453330.356畝,補貼標準:150.87元/畝,補貼資金6839.395081萬元,涉及全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(處),覆蓋156190戶。

        (2)質量指標。支持全縣涉農龍頭企業(yè)、合作社、家庭農場等新型農業(yè)生產經營主體實現生產布局規(guī)?;⑸a方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化,提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率,支持我縣農業(yè)做優(yōu)做強,促進我縣一二三產業(yè)融合發(fā)展。

        (3)時效指標。耕地地力保護補貼資金在規(guī)定時間內工作量完成率為100%。

        2.效益指標完成情況分析。

        (1)經濟效益。增加糧食生產總量。多年來,我縣農業(yè)生產主要依靠化肥、農藥、地膜等增產,截止目前增產潛力有限,耕地地力保護補貼補助項目的實施,以綠色生態(tài)為導向,減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施,切實加強農業(yè)生態(tài)資源保護,不斷提升耕地地力,提高了土地產出比。

        (2)社會效益。引導各類農業(yè)生產經營主體參與優(yōu)質稻米的品牌化生產、加工,穩(wěn)定種植效益,提升產業(yè)化水平,實現一二三產業(yè)融合發(fā)展。

        (3)生態(tài)效益。優(yōu)化了勞動力、機械和土地的資源配置,使被動的秸桿禁燒轉化為主動的秸桿資源化利用,實行秸稈還田,緩解了“秸桿禁燒”問題。同時改良了土壤,提高土壤有機質,改善生態(tài)環(huán)境。

        (4)可持續(xù)影響。農業(yè)供給側結構性改革深入推進。在毫不放松糧食生產、穩(wěn)定糧食播種面積的基礎上,立足市場和資源優(yōu)勢,調整優(yōu)化糧食種植結構,積極發(fā)展再生稻、稻田綜合種養(yǎng)和優(yōu)質小麥生產,推進糧食由增產導向轉向提質增效并重。

        3.滿意度指標完成情況分析。通過項目的實施,實現糧食總產穩(wěn)定,區(qū)域布局及品種結構優(yōu)化,新型經營主體及種植戶生產效益提升,群眾滿意度高于85%。

        (一)績效評價目的。為了落實國家耕地地力保護補貼惠農政策工作要求,切實提高上級財政專項資金使用效益,提高資金使用效率,總結項目的建設成效,查找資金項目管理中存在的問題,積累資金項目管理的經驗,探索專項資金的'績效評價的辦法、制度,逐步形成績效評價的體系和機制,進一步提高耕地地力保護補貼專項資金使用管理效益。

        (二)績效評價工作過程。根據通知要求,主動作為,立即按照文件要求認真梳理本單位的項目,組建了績效自評工作專班,由專人負責2020年度項目績效自評工作。認真開展項目績效自評工作,如實填報,加強審核,按時報送績效自評報告和自評表,如發(fā)現問題要認真整改。項目科學合理,項目管理規(guī)范,項目監(jiān)管到位,項目完成較好,項目質量較高,運行保障有力,具有良好的社會效益。通過補貼的發(fā)放,增強了農業(yè)“三項補貼”指向性、精準性和時效性,確保耕地地力補貼政策的落實。

        該項目實施時間較長,資金總額大,受惠農民廣,群眾關注密切。下一步將加強資金使用、監(jiān)管等各方面管理工作,達到預期的使用績效,項目預期目標完成100%。項目完成后對績效自評結果在網站進行公示,接受群眾監(jiān)督。

        加強涉農資金支出管理,增強資金績效理念,合理配置公共資源,優(yōu)化資金支出結構,強化資金管理水平,支持耕地地力保護和糧食適度規(guī)模經營。發(fā)放給農民的補貼與耕地地力保護掛鉤,明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補貼范圍,促進農民主動保護耕地地力,加強農業(yè)生態(tài)資源保護意識,維護“藏糧于地”的政策初衷,有助于推進農村種植結構的協(xié)調發(fā)展,同時積極探索和建立一套與部門預算相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,提高績效意識和財政資金使用效益。

        耕地地力保護補貼項目實施,支持壯大了糧食生產適度規(guī)模經營主體的規(guī)模,為轉變我縣農業(yè)生產方式,確保糧食安全發(fā)揮了重要作用。近幾年,為深入推進農業(yè)供給側結構性改革,進一步提高農業(yè)生產效益,持續(xù)增加農民收入,促進農村經濟向好發(fā)展,以再生稻、稻漁、稻鴨綜合種養(yǎng)為抓手,加快農業(yè)轉方式、調結構,取得了較好的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益,突出表現在“四增”:一是推廣面積在增長;二是產銷在增加;三是示范作用在增強;四是生態(tài)效益不斷增現。

        (一)存在問題。

        一是據調查,肥料、種子、農藥等農業(yè)投入品價格不斷攀升,勞力成本偏高,產出效益與一季產出效益基本相當;并且隨著糧食托底收購價格下滑,種糧效益進一步降低,從而導致農民種糧積極性下降。二是商城縣地處大別山區(qū),土地面積比較分散,核查時間相對較長,補貼資金支付時間緊、工作量大。

        (二)建議。

        1.以推進農業(yè)供給側結構性改革為主線,圍繞農業(yè)增效、農民增收、農村增綠,加強科技創(chuàng)新引領,加快結構調整步伐,以糧食功能區(qū)規(guī)劃和優(yōu)勢農產品布局規(guī)劃為依托,逐步將耕地地力保護補貼用于支持全縣涉農龍頭企業(yè)、合作社、家庭農場等新型農業(yè)生產經營主體生產布局規(guī)模化、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化,提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率,支持我縣農業(yè)做優(yōu)做強,促進我縣一二三產業(yè)融合發(fā)展。

        2.加強財政資金扶持力度,整合農業(yè)補貼資金,大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產業(yè)和新型服務業(yè),加快形成“一村一品”“一縣一業(yè)”發(fā)展格局。深入推動農村一二三產業(yè)融合發(fā)展,以縣城或中心城鎮(zhèn)產業(yè)為重點,引導相關產業(yè)布局鄉(xiāng)村。鼓勵農村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,培育新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。加強農村實用人才帶頭人培養(yǎng),大力培育高素質農民和新型農業(yè)經營主體,發(fā)展農業(yè)適度規(guī)模經營,健全農業(yè)生產社會化服務體系,扶持帶動小農戶發(fā)展。

        3.統(tǒng)籌用好用活農業(yè)補貼資金,加大農產品冷藏保鮮支持力度。加大對家庭農場和農民合作社的支持力度,進一步實化細化支持內容,重點完善田間地頭冷藏保鮮設施,不斷增強農產品生產供給的彈性和抗風險能力。

        4.采用補貼的形式,推廣綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治,構建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型病蟲害可持續(xù)治理技術體系,實現化肥農藥減量,推進綠色、生態(tài)發(fā)展。積極構建綠色農產品生產體系,支撐農業(yè)產業(yè)品牌化發(fā)展,實現優(yōu)質優(yōu)價。

        學校項目績效自評報告的寫作方法篇十五

        (一)項目概況。

        1.項目立項背景。

        為加快我區(qū)義務教育輔助步伐,全面改善薄弱學?;巨k學條件,辦人民滿意的教育,根據省改薄辦《關于編制全面改善貧困地區(qū)義務教育薄弱學?;巨k學條件項目規(guī)劃的通知》,《甘肅省全面改善貧困地區(qū)義務教育薄弱學校基本辦學條件底線標準(試行)》文件精神,經充分調研論證,制定了《天水市麥積區(qū)全面改善貧困地區(qū)義務教育薄弱學?;巨k學條件項目規(guī)劃》。

        2.項目實施情況。

        20xx年采購學生課桌凳、學生用床、計算機、班班通設備、信息設備、錄課教室、錄播教室等共計47所學校,目前項目已經實施完畢。

        3.經費來源和使用情況。

        (一)項目績效目標。該項目績效總目標為進一步全面改善麥積區(qū)薄弱學校辦學條件,學校軟硬件得到改善,提高辦學水平,辦好人民滿意教育。

        (二)項目實施情況分析。目前資金已全部撥付到位;資金的使用和管理按照《天水市麥積區(qū)全面改善薄弱學校管理辦法》進行,項目的組織和管理由天水市麥積區(qū)教育體育局項目辦具體負責。

        (一)績效評價目的。按照相關文件要求,合理安排好、利用好資金,切實保障資金按要求撥付,設備采購按時到位。

        (二)績效評價工作過程。按照區(qū)財政局要求,教體局領導高度重視,精心組織,縝密安排,確定項目辦為具體實施部門,財務室及各股室緊密配合,抽選領導班子成員,對學校設備采購進行督查、評價。

        (三)績效評價框架。我局按照“誰操作,誰評分”的原則,分批次根據產出指標和效率指標分項進行,自評采取百分量化的形式進行,即根據該項目實施過程中涉及到的指標賦予百分值,邀請學校打分來完成,最后對分項評分情況進行匯總并當場公布評分情況。

        (一)績效分析。

        1.項目經濟性分析。項目按照改薄規(guī)劃及學校的實際情況確定采購種類和套數,嚴格控制預算成本。

        2.項目效率性分析。項目的實施時間分年度進行,每年年初制定項目的實施計劃,所需資金及實施進度,年末進行績效分項及評價,切實保證項目的實施質量。

        3.項目效益性分析。按照20xx年-20xx年改薄規(guī)劃逐年實施,按期完成項目建設任務,徹底改善貧困地區(qū)教育基礎條件,縮小城鄉(xiāng)差距,實現義務教育均衡發(fā)展。

        (二)評價結論。

        1.評分結果。

        設備的投入使用及運行情況評分的.結果為100分;全面改善我區(qū)薄弱學校辦學條件,評分結果為100分;提高辦學效益,評分結果為100分。

        2.主要結論。

        按照20xx年-20xx年改薄規(guī)劃逐年實施,按期完成項目建設任務,徹底改善貧困地區(qū)教育基礎條件,縮小城鄉(xiāng)差距,實現義務教育均衡發(fā)展。

        1、主要經驗及做法。

        近年來,我區(qū)始終把教育擺在優(yōu)先發(fā)展的突出位置,大力實施“科教興區(qū)”和“人才強區(qū)”戰(zhàn)略,緊緊圍繞“辦人民滿意教育”目標,不斷加大教育投入力度,大力推進全面改薄項目建設,努力改善辦學條件,優(yōu)化教育資源配置,區(qū)域內義務教育發(fā)展基本實現均衡,全區(qū)教育工作水平得到全面提升。

        (一)加強領導,健全機制,全力保障全面改薄工作高效有序推進。堅持把全面改薄工作作為促進教育公平、助力脫貧攻堅、構建和諧社會的重大民生工程,按照“黨政齊抓、規(guī)劃先行、政策配套、多方參與”的原則,科學合理部署,統(tǒng)籌協(xié)調推進,為順利推進全面改薄工作提供了堅強的組織和政策保障。一是強化政府職責。全面落實政府主體責任和管理體制,制定了《麥積區(qū)全面改薄項目實施管理辦法》《土建工程實施管理辦法》《設備購置管理辦法》等系列配套政策措施,成立了由政府主要領導任組長,區(qū)委、區(qū)政府分管領導任副組長,相關部門主要負責人為成員的全面改薄工作領導小組,層層靠實工作責任,鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門協(xié)調配合,力促全面改薄項目順利實施。二是健全工作機制。按照“城鄉(xiāng)一體、傾斜鄉(xiāng)村、整體統(tǒng)籌、分步推進”的總體工作思路,在區(qū)委常委會、區(qū)政府常務會、黨政聯(lián)席會上多次研究全面改薄項目建設、學校布局調整、師資隊伍建設重大事項,在領導小組會、區(qū)長辦公會上專題解決難點問題,確保全面改薄項目有序推進。三是狠抓責任落實。健全完善全面改薄目標管理責任制和督查問責制,堅持把全面改薄項目實施情況納入對各鎮(zhèn)、街道辦事處和區(qū)直部門年度目標管理責任考核范圍,形成了“政府統(tǒng)一領導、教育部門具體負責、各鎮(zhèn)部門協(xié)調聯(lián)動、全社會合力推進”的良好工作機制,保證工作任務的高效落實。

        (二)統(tǒng)籌協(xié)調,加大投入,優(yōu)先落實全面改薄項目配套資金。不斷加大教育經費投入,及時調整財政支出結構,為全面改薄項目和義務教育均衡發(fā)展提供了經費保障。一是全面落實各級項目資金。按照全面改薄規(guī)劃,分年度將區(qū)級配套資金列入當年財政預算,20xx—20xx年,我區(qū)累計落實中央、省、市、區(qū)級全面改薄項目資金5.5億元,其中區(qū)級配套資金分別為3117.76萬元、2389.34萬元、2297.77萬元、2442.51萬元,累計落實區(qū)級配套資金10247.38萬元。二是不斷拓寬經費來源渠道。多方籌措財政性教育經費,嚴格落實省、市教育費附加制度,依據《甘肅省地方教育附加征收使用管理辦法》,統(tǒng)一按增值稅、消費稅、營業(yè)稅額足額征收教育費附加和甘肅地方教育附加,并全額用于教育。優(yōu)先保證土地出讓金按10%計提教育資金,重點用于全面改薄項目建設。全面落實教師工資總額的1.5%用于教師培訓費,確保各項資金及時足額到位。三是嚴格資金使用管理。制定了《麥積區(qū)農村義務教育薄弱學校改造項目資金管理辦法》,全面加強勘察設計、招投標、工程監(jiān)理、資金撥付、驗收結算、審計決算、監(jiān)督檢查等環(huán)節(jié)監(jiān)管。按照“專戶管理、封閉運行”的原則,堅持實行單獨核算、統(tǒng)一監(jiān)管、??顚S?,規(guī)范審批程序、按進度及時下?lián)?,有效防止了專項資金擠占、挪用等現象的發(fā)生,提高了專項資金使用管理效益。

        (三)整合資源,優(yōu)化配置,全面加快全面改薄項目實施進度。堅持把優(yōu)化資源配置、加快全面改薄項目建設作為提升教育發(fā)展水平的前提和基礎,推動義務教育學校辦學條件進一步改善。一是不斷優(yōu)化學校布局結構。按照“四個集中”要求,堅持合理布局、就近入學的原則,立足實際,科學規(guī)劃,制定了《麥積區(qū)中小學布局調整規(guī)劃(20xx—20xx)》,以加強農村寄宿制學校建設為重點,大力推進義務教育學校優(yōu)化布局調整,合并、撤銷、改制及新建義務教育學校82所,適當保留或恢復了一些教學點,方便了林區(qū)、山區(qū)孩子就近入學,初步形成了結構、規(guī)模、質量、效益協(xié)調發(fā)展的格局。二是全力推進全面改薄項目建設。堅持“兜底線、?;?、補短板、強管理”原則,持續(xù)加大財力、人力、物力投入,加快全面改薄項目實施進度,推進義務教育學校標準化建設。20xx—20xx年,全區(qū)共實施全面改薄校舍類項目243個,新建校舍面積14.3萬平方米,硬化校園場地93940平方米,全部消除農村學校d級危房,其中20xx年新建校舍63386平方米,硬化校園24440平方米;20xx年新建校舍39414平方米,硬化校園61500平方米;20xx年新建校舍16165平方米,硬化校園8000平方米;20xx年已新建校舍17908平方米。通過實施全面改薄項目,小學生均校舍面積達到6.64平方米,初中生均校舍面積達到6.19平方米。同時,累計投入教育裝備購置資金7381萬元,采購師生計算機5141臺、圖書11.92萬冊、課桌椅48565套、班班通(含電子白板)設備1518套、體音美及實驗器材17499件(套)、生活設施8318件(套),小學生機比達到9:1,師機比達到2:1,生均圖書21冊;初中生機比達到8:1,師機比達到2:1,生均圖書29冊,教育裝備和信息化建設水平實現了大幅提升,全區(qū)義務教育學校辦學條件均達到省定標準。三是切實強化項目質量管理。堅持把項目質量管理作為重中之重,貫穿施工全過程,嚴格落實項目法人制、合同制、工程質量監(jiān)理制,對項目實施過程實行動態(tài)管理,嚴格執(zhí)行施工技術規(guī)范和建筑材料入口關,對重點環(huán)節(jié)詳細記錄。定期不定期組織全面改薄成員單位督查工程進度和質量,充分發(fā)揮監(jiān)理人員的監(jiān)理職責,確保全面改薄項目實現無縫隙管理。四是認真開展公開公示。按照《全面改善貧困地區(qū)義務教育薄弱學?;巨k學條件信息公開公示暫行辦法》,在全區(qū)義務教育項目學校醒目位置全面公開公示政策法規(guī)、基本原則、總體目標、項目實施內容、五年規(guī)劃、年度實施情況等信息,廣泛接受社會監(jiān)督。五是全力推進“20條底線”達標。按照省上“20條底線”要求,緊扣底線標準,突出重點,補齊短板,全區(qū)294所義務教育學校(其中教學點162所)均達到了“20條底線”要求,實現了全區(qū)義務教育基本均衡。

        (四)完善機制,強化管理,不斷提高教師隊伍建設水平。始終把教師隊伍建設作為提升教育發(fā)展水平的根本,不斷加強教師師德素養(yǎng)和業(yè)務能力建設,持續(xù)提高教師待遇,為教育事業(yè)改革發(fā)展提供有力人才保障。一是建立教師補充交流調配機制。嚴格按照《麥積區(qū)中小學校長管理辦法》選拔聘用校長,近三年,全區(qū)共提拔交流義務教育學校校長102人、班子成員52人。嚴格落實“凡進必考”的教師準入制度,建立新聘教師到鄉(xiāng)村學校任教制度,通過免費師范生簽約、緊缺高層次人才引進、特崗教師招聘和事業(yè)單位招考等渠道,為義務教育學校補充教師210人,并按編制和學科需求全部安置到農村基層學校任教,進一步充實了農村教師力量。制定了《麥積區(qū)義務教育學校校長教師交流輪崗實施辦法》,組織116名城區(qū)學校優(yōu)秀骨干教師到農村學校開展送教下鄉(xiāng)和支教活動,促進優(yōu)質教師資源特別是音體美薄弱學科教師合理流動,基本實現區(qū)域優(yōu)質師資共享。二是建立鄉(xiāng)村教師待遇保障機制。制定了《麥積區(qū)鄉(xiāng)村教師支持計劃(20xx—20xx)實施辦法》,全區(qū)3000多名鄉(xiāng)村教師不僅享受鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼,而且按人均每月不低于300元標準發(fā)放生活補助,目前已累計發(fā)放2735.83萬元,進一步穩(wěn)定了農村教師隊伍,緩解了邊遠山區(qū)教師緊缺問題。三是不斷提高教師待遇。制定了《關于調整鄉(xiāng)村教師生活補助標準實施方案》《關于提高班主任津貼的實施方案》《教育教學質量獎勵辦法》等系列政策措施,想方設法籌措資金,千方百計克服困難,保證全區(qū)鄉(xiāng)村教師補助標準在達到人均每月300元的基礎上,重點向邊遠艱苦學校教師和農村任教年限長的教師傾斜,其中一類地區(qū)最高達到640元/月,二類地區(qū)最高達到430元/月,三類地區(qū)最高達到190元/月。小學、初中班主任津貼標準分別由班均12元/月、14元/月調整為班額45人以上(含45人)班均150元/月、班額45人以下班均100元/月。同時,從20xx年起,區(qū)政府每年籌集260萬元設立教育教學質量獎,對當年教育教學質量突出的學校和教師進行實績重獎,進一步激發(fā)和調動了教師工作積極性,增強了教師隊伍活力。

        2、存在的問題和建議。

        雖然我區(qū)在推進全面改薄項目建設中做了大量工作,取得了一定成效,達到了“20條底線”要求,但與國家、省、市的要求相比,與人民群眾對優(yōu)質教育的期盼相比,仍存在基礎辦學條件相對薄弱、師資力量有待進一步優(yōu)化、部分學校辦學特色不鮮明等問題。下一步,我們將以這次專項督導為契機,嚴格按照全面改薄項目實施的總體要求,以推進標準化學校建設為著力點,加大資金投入保障力度,狠抓全面改薄年度任務落實,均衡配置城鄉(xiāng)義務教育資源,提高辦學水平和質量。

        一是進一步加強組織領導。全面加強全面改薄工作的組織領導,不斷完善協(xié)調推進工作機制,及時研究解決工作中存在的困難和問題,按照任務具體化、數量化原則,抓好各項任務落實。同時,認真學習借鑒其他兄弟縣區(qū)的經驗和做法,統(tǒng)籌推進全面改薄項目建設,持續(xù)改善義務教育學校辦學條件,形成協(xié)調配合、共同推進工作的良好工作格局。

        二是進一步強化督促檢查。采取定期、不定期的方式深入項目學校進行督查,建立督查通報制度,強化責任落實,充分利用全面改薄信息管理平臺對項目實施動態(tài)監(jiān)控,在確保施工過程安全和質量的前提下,全力加快在建項目建設進度,堅持向管理要質量,向管理要效益,向管理要安全,圓滿完成項目建設任務。

        三是進一步提高資金使用效益。切實加強與省、市相關部門的銜接,積極爭取中央、省級獎補資金,千方百計加大區(qū)級財政投入力度,為全面改薄項目順利實施提供資金保障。嚴格按照工程進度做好資金撥付,堅決避免資金截留現象的發(fā)生,保證工程資金及時到位,切實提高資金使用效益。

        四是進一步加快項目建設進度。有重點、分層次抓好全面改薄土建項目和設備購置項目,切實加快工程和采購進度。不斷加強項目管理,認真落實城區(qū)教育資源擴量增容計劃,加快教育用地的落實、項目前期手續(xù)辦理,保質保量按期完成全面改薄項目建設任務,確保項目早日發(fā)揮應有的效益,推進全區(qū)義務教育實現優(yōu)質、均衡發(fā)展。

        學校項目績效自評報告的寫作方法篇十六

        按照市財政局《關于開展20xx年市級財政績效評價工作的通知》(成財績〔20xx〕2號)的要求,我局認真進行了20xx年項目支出績效自評,現將自評情況報告如下:

        (一)項目設立依據及其政策目標簡述。

        20xx年,我局納入財政項目績效管理的項目是基本建設投資審計項目專項經費,其立項和資金申請的依據是《成都市國家建設項目審計辦法》(成都市政府第123號令)第八條“審計機關聘請專業(yè)人員參與國家建設項目審計所需經費,列入同級財政預算、安排專項經費或者在審計核減額中安排解決”。

        (二)項目預算安排、中調情況及結余情況。

        20xx年,成財預〔20xx〕06號預算安排我局審計業(yè)務項目經費(基本建設投資審計項目專項經費)1204.87萬元,執(zhí)行中預算調減21.41萬元,年末項目支出1183.46萬元。

        (三)項目實施主要內容、計劃和目標。

        20xx年,我局完成了送審投資額202億元的政府投資項目工程竣工決(結)算審計,經審計,核減工程不實投資17.51億元?;窘ㄔO投資審計項目專項經費1183.46萬元主要用于聘請工程造價咨詢機構及專業(yè)人員參與政府投資項目工程竣工決(結)算工作的基本審計費。

        (一)資金計劃、到位及使用情況。

        1.資金計劃及到位。

        我局“基本建設投資審計項目專項經費”是財政預算內撥款,按項目進度上報計劃支付基本審計費。

        2.資金使用。

        截至20xx年12月31日,基本建設投資審計項目專項經費支出使用率100%,全部用于聘請工程造價咨詢機構及專業(yè)人員參與政府投資項目工程竣工決(結)算工作的基本審計費和政府雇員的工資。資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理、使用,資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據合規(guī)合法、與預算相符。

        (二)項目財務管理情況。

        基本建設投資審計項目專項經費支出,嚴格按照《成都市審計局財務管理辦法》執(zhí)行,財務處理和會計核算規(guī)范。

        (三)項目組織實施情況。

        局重點項目投資審計處登記立項的符合性審查合格項目,由局辦公室負責通過抽簽或重大項目競爭性談判方式組織確定參審機構參審任務,項目的'審計實施嚴格按照《成都市審計局聘用工程造價咨詢機構實施政府投資項目工程結算審計管理暫行辦法》和《成都市審計局政府投資項目工程結算審計復核暫行辦法》執(zhí)行。

        (一)目標完成任務量。

        20xx年,我局共完成80個政府投資項目竣工決(結)算審計,送審額202億元,審減17.75億元,審減率8.79%。

        (二)目標完成質量。

        通過對政府投資項目竣工決(結)算的審計,有效地節(jié)約了財政資金,在規(guī)范政府投資項目管理、防止國有資產流失以及糾正政府投資管理過程中的違規(guī)違法行為等方面發(fā)揮了積極的作用。

        (三)目標完成進度。

        我局按照項目計劃,有序推進,執(zhí)行率100%。

        通過使用財政投入的1183.46.09萬元,為財政在政府投資項目上節(jié)約資金17.75億元,費用率是0.67%,取得了良好的經濟效益。

        學校項目績效自評報告的寫作方法篇十七

        (一)項目基本情況。

        實施方案依據:20xx年市財政局以渝財社[2020]230號文件和渝財社[20xx]39號文件,下達20xx年醫(yī)療服務能力提升(公立醫(yī)院綜合改革)中央補助資金預算的通知。

        (二)資金管理情況。

        20xx年我院實際收到公立醫(yī)院改革中央補助資金133萬,我院黨政聯(lián)席會研究決定將該項資金用于購置了疫情防控疏散閘、核酸采樣棚和預檢分診棚、信息化建設用軟件、設備和美麗醫(yī)院建設等。

        (一)、項目年度總目標:圍繞年度總體目標建立管理科學、運行高效、監(jiān)督有的現代醫(yī)院管理制和建立維護公益性、保障可持續(xù)運行機制,在支出過程中,遵守相關制度,從嚴管理??顚S?。

        (二)、績效評價指標完成情況:

        1.項目資金到位情況:20xx年3月收到渝財社[2020]230號文件拔入項目資金110萬元,20xx年7月渝財社[20xx]39號文件拔入項目項目資金23萬元。

        2.項目資金使用情況:撥付專用設備70萬元,疫情防控核酸采樣棚和預檢分診棚11.94分元(單位已墊付),美麗醫(yī)院建設41.56萬元(單位已墊付),信息科系統(tǒng)軟件9.5萬元(單位已墊付)。

        3.項目資金管理情況:該項目資金的管理和使用按照資金使用方案,堅持??顚S迷瓌t,無截留、擠占、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據,所有支出均通過轉賬結算。

        4.績效指標情況:

        產出指標:按照績效指標完成。

        效益指標:醫(yī)療服務水平和醫(yī)療環(huán)境得到有效提升,借助信息化平臺完成電子簽名、遠程會診、醫(yī)聯(lián)體單位平臺對接、為患者提供手機預算掛號和繳費等。

        滿意度:群眾滿意度達到90%.。

        對人才培養(yǎng)、醫(yī)術提高、環(huán)境改善、設備更新、信息化等投入不夠,不足以抑御行業(yè)風險。

        加大對公立醫(yī)院的'投入,是否考慮給予相對穩(wěn)定的財政補助。

        學校項目績效自評報告的寫作方法篇十八

        呼和浩特市人民政府辦公室(含所屬二級單位)20xx年度財政撥款預算項目共計24個,其中:呼和浩特市人民政府辦公室18個,呼和浩特市人民政府辦公室綜合服務中心3個,呼和浩特市網絡信息管理中心1個,呼和浩特市民生信息平臺受理服務中心1個,呼和浩特市人民政府協(xié)調聯(lián)絡中心1個。以上項目主要用于日常辦公各項經費,保障市政府辦公室各部門正常運轉。

        呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度24個項目均完成了項目支出績效自評,分別填列了年初設定的目標、全年實際完成情況以及年度績效指標完成情況,具體情況參見各項目自評表。

        (一)前期準備。

        本次績效評價遵循《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《全面實施預算績效管理的建議》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《內蒙古自治區(qū)關于全面實施預算績效管理的實施意見》(內財監(jiān)〔20xx〕1343號)、內蒙古自治區(qū)項目支出績效評價管理辦法(內政辦發(fā)〔20xx〕5號)等文件精神,對呼和浩特市人民政府辦公室(本級)及所屬4個二級單位的項目資金進行了績效評價考察,從政府專項資金的角度探尋項目資金使用的經濟性、效率性和效益性,并針對項目資金使用過程中出現的問題提出相關建議,增強資金發(fā)放、使用的規(guī)范性,提高資金使用效益。本次績效評價秉承科學規(guī)范、公平公正、分級分類、績效相關等原則,按照從投入、過程到產出、效果和影響力的績效邏輯路徑,結合項目的實際開展情況,運用定量和定性分析相結合的方法,對項目實施和管理中存在的問題進行剖析,為切實提升本單位財政資金管理的科學化、規(guī)范化和精細化水平提供了堅實的基礎。本次評價結果采取評分和評級相結合的方式,具體分值和等級可根據不同評價內容設定??偡衷O置為100分,等級一般劃分為四檔:90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。

        (二)工作過程。

        預算項目績效管理小組根據本單位預算項目的內容、操作流程、管理機制、資金使用、產出效果等情況,根據項目的實際情況和績效管理要求制定績效評價工作方案,與項目相關業(yè)務科室人員進行了座談,并抽查了財務記賬憑證及部分佐證材料。對復核后的數據和資料進行匯總,依據評分標準對評價指標進行評分,并通過績效分析形成評價結論。在此基礎上,撰寫績效評價報告。

        (三)分析評價。

        通過內部論證的評價指標體系及評分標準,通過數據采集等方式對呼和浩特市人民政府辦公室20xx年度所有預算項目的績效進行了客觀評價。

        此次自評得分根據項目執(zhí)行情況分指標進行評比,預算執(zhí)行率類指標權重為10分,產出指標類指標權重為50分,效益指標類指標權重為30分,服務對象滿意度指標類指標權重為10分,總分100分。

        呼和浩特市人民政府辦公室所有項目支出事項嚴格按照預算執(zhí)行,嚴禁超預算或無預算安排支出,并遵循分事項管控、分級授權原則進行審批。需辦理政府采購的經濟活動支出事項,按照政府采購法相關要求及上級政府采購有關文件的規(guī)定執(zhí)行,選擇相應的政府采購執(zhí)行方式履行相關程序。使用項目資金形成的國有資產按照國家資產管理相關要求及本單位內部管理制度執(zhí)行。24個預算項目支出績效自評結果如下:

        90(含)-100分的16個。

        80(含)-90分的7個。

        60(含)-80分的1個。

        60分以下無。

        (一)項目資金情況分析。

        1.項目資金到位情況分析。

        呼和浩特市人民政府辦公室20xx年年初項目資金預算686.14萬元,年中追加項目預算122.55萬元,其中:追加呼和浩特市人民政府辦公室(本級)信息系統(tǒng)項目經費84.4萬元,追加所屬二級單位人才引進安置費等項目經費38.15萬元。

        2.項目資金執(zhí)行情況分析。

        20xx年度部門執(zhí)行項目資金465.07萬元,其中;呼和浩特市人民政府辦公室(本級)執(zhí)行428.30萬元,所屬二級事業(yè)單位執(zhí)行36.77萬元。

        3.項目資金管理情況分析。

        通過對20xx年度市政府辦公室預算項目進行績效評價分析,我辦能夠認真貫徹落實財政預算管理制度,健全預算管理體系,加大資金統(tǒng)籌力度,提高資金運用的科學性、合理性和預算的約束力,保證財政資金發(fā)揮最大效益。同時,在評價中也發(fā)現存在一些問題,例如年初項目預算績效指標設置不是十分合理,項目資金預算分配還不夠精確。

        (二)項目績效指標完成情況分析。

        1.產出指標完成情況分析。

        (1)項目完成數量。

        市政府辦公室部門共24個項目,產出指標(總分50分)達到40分以上的20個,達到30分以上的3個,達到20分以上的1個。

        (2)項目完成質量。

        20xx年度受疫情因素影響,市政府辦公室招商引資工作及部分項目開展較緩,但至20xx年底,進行的項目全部保質完成。由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區(qū)域經濟合作局,市重大辦工作項目經費預算已于20xx年度取消。

        (3)項目實施進度。

        20xx年度市政府辦公室24個項目中20個預算執(zhí)行率達到70%以上,另外,受20xx年疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,導致市政府工作經費預算執(zhí)行率為41.74%,市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費為60.53%,市政府印刷費為55.97%。另外,由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區(qū)域經濟合作局,市重大辦工作經費執(zhí)行率1.81%,此項目經費預算已于20xx年度取消。經費執(zhí)行率降低,未影響我辦各項工作的順利開展,20xx年度市政府辦公室各項工作保質保量完成。

        (4)項目成本節(jié)約情況。

        20xx年度市政府辦公室一般公共預算財政撥款項目經費預算686.14萬元,項目績效預算執(zhí)行數465.07萬元。

        2.效益指標完成情況分析。

        市政府辦公室20xx年度24個項目經費效益指標自評得分全部在26分以上,其中18個項目的效益指標評價為滿分。

        3.滿意度指標完成情況分析。

        市政府辦公室20xx年度24個項目滿意度指標自評得分全部為滿分。

        市政府辦公室20xx年受疫情因素影響,領導招商引資工作及日常差旅外出次數銳減,其他項目均不同程度受到影響,另外由于機構改革,市重大辦部分職能劃歸市區(qū)域經濟合作局,故市政府工作經費、市政府微博、微信、網絡宣傳及相關設備購置運行維護費、市政府印刷費以及市重大辦工作經費預算執(zhí)行情況不理想,在下一年度中,我部門將改進方式方法,將績效評價工作開展的更加合理合規(guī)。

        本部門通過對項目的績效自評工作,了解資金使用是否達到了預期目標,檢驗資金的支出效果。根據績效評價結果反饋情況分析資金使用過程中存在的問題和原因,積極落實整改,改進管理措施,有效提高了財政資金的使用效益。自評結果及自評報告將按要求進行公開,并將作為編制下一年度部門預算的重要依據,加強內部控制,完善項目管理。

        學校項目績效自評報告的寫作方法篇十九

        20xx年,市文聯(lián)擬編輯出版《高黎貢》刊物,該項目的實施,既能有效挖掘保山豐富深厚的永子文化、地質文化、僑鄉(xiāng)文化、翡翠文化、抗戰(zhàn)文化資源,弘揚社會主義核心價值觀,提升保山對內對外的知名度和影響力,又能培育壯大文藝隊伍,推出更多更好的文藝作品,滿足人民群眾日益增長的文化精神需求,提升全市各族人民群眾的幸福感,推動全市文化建設,提供精神動力、智力支持,營造良好的文化氛圍。

        成立市文聯(lián)部門整體和項目支出績效評價工作領導小組,統(tǒng)籌開展市文聯(lián)績效自評工作。領導小組下設辦公室,具體負責開展部門整體和項目支出績效自評工作的組織協(xié)調等工作。下發(fā)開展績效自評工作的通知,要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析,整理各項目基礎數據資料。

        市文聯(lián)部門整體和項目支出績效評價工作領導小組組織召開項目支出績效自評會,討論和研究項目的績效目標完成情況,安排項目自評責任分工,責任到人。領導小組辦公室加強與各科室的溝通配合,通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標完成情況等信息,對項目績效情況進行總體評價后,撰寫自評報告反映資金使用效果。

        1.項目資金到位情況。該項目資金預算21萬元,實際到位21萬元。

        2.項目資金執(zhí)行情況。截止20xx年底,該項目資金支出21萬元,執(zhí)行率為100%。

        3.項目資金管理情況。在年度預算管理過程中,進一步強化資金的分配、使用、管理等關鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督,努力提高項目資金配置效率。在制度建設方面,緊扣制度建設重點,圍繞預算編制、預算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面,結合機構獨立設置、獨立運轉和部門自身建設,狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度,建立用制度管人、管事、管財的長效機制,并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度,認真貫徹執(zhí)行,確保資金使用的安全、合規(guī)。在預算執(zhí)行管理方面,嚴格按照《保山市財政局關于進一步加強預算執(zhí)行管理的通知》要求,切實履行預算管理職責,加強預算執(zhí)行的監(jiān)督管理,維護預算的嚴肅性。按照財政預算執(zhí)行進度要求,定期通報預算執(zhí)行進度情況,分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難,根據預算項目用途,確保??顚S?,加快預算執(zhí)行進度。

        產出指標下的數量指標——每期印數:全年預計每期印數1000冊,實際每期印數1000冊。

        產出指標下的數量指標——年底前完成出版目標:全年預計編輯出版3期,實際編輯出版3期。

        產出指標下的數量指標——每期欄目數:全年預計每期欄目數6個,實際每期欄目數6個。

        產出指標下的數量指標——每期郵寄和贈送數:全年預計每期郵寄和贈送數950本,實際每期郵寄和贈送數950本。

        產出指標下的質量指標——組織“高黎貢年度文學獎”評選:全年預計評選出6類(件)文學作品,實際評選出6類(件)文學作品。

        產出指標下的質量指標——出版物差錯率控制在5‰以內:全年預計指標100%,實際完成指標100%。

        效益指標下的社會效益指標——豐富人民群眾精神文化生活:全年預計直接受益群眾3000人,實際受益群眾3000余人。

        效益指標下的可持續(xù)影響指標——社會各界對文聯(lián)工作反響:全年預計指標100%,實際完成指標100%。

        效益指標下的可持續(xù)影響指標——可持續(xù)影響率:全年預計指標100%,實際完成指標100%。

        滿意度指標下的服務對象滿意度指標——讀者及文學愛好者滿意度:全年預計滿意率95%,實際滿意率95%以上。

        市文聯(lián)20xx年度《高黎貢》編輯出版經費項目,已全部完成年初各項績效目標。在下一步工作中,針對績效指標量化不夠和項目經費支出時效性不強等問題,市文聯(lián)將認真分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

        該項目實施主體明確,市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標,通過編輯出版《高黎貢》刊物,組織“高黎貢年度文學獎”評選,挖掘培養(yǎng)文學新人,培育壯大文藝隊伍,推出更多更好的文藝作品,提升了保山對內對外的知名度和影響力。項目資金能夠按照市級財政關于預算申報、預算評審、資金申請的有關工作要求進行審批,并最終落實到位。同時,在項目實施的全過程中,指定了專人對項目進行監(jiān)督,并按時、按質、按量完成項目績效指標,確保了項目的正常開展。經全面綜合評價,該項目績效自評為優(yōu)。

        (一)按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則,部門預算項目績效自評報告、自評表將在相關門戶網站進行公開。

        (二)針對本部門績效自評中存在的問題,及時調整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理。

        (三)建立激勵與約束機制,強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用,將績效理念融入資金使用的全過程,將績效評價結果作為資金分配的重要因素。

        一是強化認識,重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措,必須加強組織領導,總結自評工作經驗,嚴格落實績效管理責任,才能保質保量完成績效自評工作任務。

        二是強化質量,規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系,認真收集整理評價基礎數據資料,才能按要求完成績效自評報告,真實反映資金使用效果。

        三是強化落實,按時完成績效自評工作。在預算管理過程中,要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作,進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度,加強與各科室的溝通配合、培訓和指導,才能按要求完成本部門績效自評工作。

        市文聯(lián)的項目績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面,績效指標量化不夠,績效評價手段和方法有待優(yōu)化,績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題,在今后的工作中需要進一步加以改進和完善,同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導,提高部門績效自評質量。

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